您好 1、如果不采取提取方法,繳納時(shí),直接作憑證: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金) 2、如果提取的話: (1)提取時(shí), 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 (2)上交時(shí), 借:其他應(yīng)付款--殘保金 貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)
請(qǐng)教殘疾人保障金放哪個(gè)科目,分錄怎么做呢?謝謝
老師公司只有10十個(gè)人,沒(méi)有殘疾人,殘疾人保證金應(yīng)該怎么交?麻煩算一下,然后寫(xiě)個(gè)會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師:殘保金的分錄給個(gè),謝謝
請(qǐng)問(wèn)殘保金的計(jì)算公式給一下,謝謝老師
老師好!請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金的會(huì)計(jì)分錄?謝謝啦!
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
那到底是計(jì)提還是不計(jì)提呢?
一般不計(jì)提的比較多