同學你好,正常情況下這兩個應(yīng)該是相等的
如果年底發(fā)生財務(wù)會計的零余額帳戶用款額度和預(yù)算會計的零余額帳戶用款額度不相等,是不是屬于正常?
上年的財政應(yīng)返還額度今年恢復后,借零余額帳戶用款額度,貸財政應(yīng)返還額度。那么從零余額帳戶再支出這筆錢,預(yù)算會計怎么記?
請問行政事業(yè)單位會計中財務(wù)會計報表1011零余額賬戶用款額度,是不是要等于預(yù)算會計中的800101資金結(jié)存在的0余額賬戶用款額度
某行政單位2018年發(fā)生一下業(yè)務(wù)1.收到零余額賬戶用款額度50000元2.使用零余額賬戶用款額度支付125003.年末,注銷尚未使用等零余額賬戶用款額度600元4.年末,本年度財政直接支付預(yù)算指標數(shù)大于當年財政直接支付實際發(fā)生數(shù)差額230元問:年末授權(quán)支付的額度怎么支付,會計分錄如何編制
某行政單位2018年發(fā)生一下業(yè)務(wù)1.收到零余額賬戶用款額度50000元2.使用零余額賬戶用款額度支付125003.年末,注銷尚未使用等零余額賬戶用款額度600元4.年末,本年度財政直接支付預(yù)算指標數(shù)大于當年財政直接支付實際發(fā)生數(shù)差額230元問:年末授權(quán)支付的額度怎么支付,會計分錄如何編制
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?