一、你這個是在做假賬吧,正常出現(xiàn)你說的這種情況是非常不正常的。
財會軟件點結轉,本年利潤借方和貸方都有數(shù)據(jù),點結轉是不是還要做一筆分錄,把本年利潤結轉到利潤分配,比如虧損,借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤對吧
老師,我想問下年末結轉本年利潤,假如結轉費用和收入在本年利潤后,本年利潤借貸方相抵為0,利潤分配-未分配利潤沒發(fā)做吧?不用做利潤分配這一步?
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結轉時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
請問老師,本年利潤在借方,年末結轉本年利潤到為分配利潤是做 借 本年利潤負數(shù) 貸未分配利潤負數(shù)嗎?
老師,我年末結轉本年利潤 本年利潤借方有115萬,貸方利潤分配208萬 ,我結轉本年利潤的話 就是 借:利潤分配 -未分配208. 貸:本年利潤 115 結轉后本年利潤沒有余額?
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務費稅點嗎?
也不是做假賬,主要是我們所有的銀行利息都需要掛著,這個需要上交給上級,然后他讓我們的費用在利息收入中開支,抵減掉。所以才會出現(xiàn)利潤為平,而且我們暫時也沒有銷售收入。
一、利息收入是需要繳納稅款的。你不能收入抵開支處理。
所以我們比較特殊就是這樣。所以像這種本年利潤為0,是不是不用進行未分配利潤結轉
老師,那一般銀行的利息收入算不算企業(yè)的自有資金?
這個不用結轉未分配利潤,因為本年利潤沒有余額。
好的。那企業(yè)放在銀行的利息收入從意義上算不算進企業(yè)現(xiàn)有的資金?
這個是算企業(yè)現(xiàn)有的資金,是可以支配的。
好的。另外如果前幾個月利息收入記到應付賬款,那我12月要把這個調回到財務費用這個科目,應該怎么做分錄?
可以把幾個月的利息收入總數(shù)一起調整嗎
不好意思,第一個問題、第二個問題都已經(jīng)解決完畢,如果是想解決其他問題,重新提問處理。
老師。這邊還有5次可以提問哦。可以幫我解答下嗎?比較著急謝謝
我這個問題和之前的問題是連續(xù)的。
這個是第三個問題了,與結轉利潤分配無關的問題