你好,春節(jié)發(fā)給個(gè)人現(xiàn)金,走的應(yīng)付工資~福利費(fèi),且和工資一起交個(gè)稅了,是這樣處理的? 如果超過(guò)了工資薪金總額的14%就需要調(diào)增,沒(méi)有超過(guò)就不需要調(diào)整的?
第一個(gè)問(wèn)題:過(guò)節(jié)費(fèi)用每個(gè)人發(fā)放的現(xiàn)金可以計(jì)入福利費(fèi)嗎? 第二個(gè)問(wèn)題:是否交納個(gè)稅? 第三個(gè)問(wèn)題:福利費(fèi)超出工資總額的14%調(diào)增,既然入了福利費(fèi)為什么又要交納個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn),春節(jié)發(fā)給個(gè)人現(xiàn)金,走的應(yīng)付工資~福利費(fèi),且和工資一起交個(gè)稅了,可以嗎?匯算清繳還用調(diào)增嗎?謝謝
老師,公司每月單獨(dú)用現(xiàn)金給員工發(fā)放餐費(fèi)補(bǔ)助,不隨同工資一起發(fā),但交個(gè)稅時(shí)有并入工資里,匯算清繳時(shí),這些餐費(fèi)要算在職工福利費(fèi)里按14%的限額扣除,還是全算在工資薪金里全額扣除,謝謝
老師你好,公司給員工付了水電費(fèi),但沒(méi)有發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增,這個(gè)可以嗎,是不是還得進(jìn)一下應(yīng)付職工薪酬,需要考慮福利費(fèi)嗎?謝謝老師
老師好,公司發(fā)放現(xiàn)金福利和可以計(jì)價(jià)的禮品,都需要加到員工工資收入中,一并計(jì)算個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)如果是公司聚餐形式的福利,有餐飲費(fèi)發(fā)票記福利費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要并入工資算個(gè)稅嗎?謝謝!
老師你好,我想問(wèn)下我這個(gè)開(kāi)票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒(méi)有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤(rùn)嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開(kāi)發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開(kāi)票的收入那個(gè)是不開(kāi)票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開(kāi)票的就是無(wú)票啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問(wèn)免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問(wèn)老師怎么驗(yàn)舊啊
是全年的工資總額嗎?
你好,是的,是這樣的