您好,這樣是 可以的,延遲申報(bào),按道理有滯納金的
實(shí)收資本是2020年一月到賬的,當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)印花稅,現(xiàn)在申報(bào),申報(bào)成所屬期是2020年12月份的,這樣可以嗎,有什么不好影響
老師,2020年計(jì)提的獎(jiǎng)金2021年1月發(fā)放,2021年申報(bào)時(shí)可以并到2020年的工資薪金一起算個(gè)稅嗎?這個(gè)申報(bào)表怎樣填?單獨(dú)填獎(jiǎng)金還是和2021年1月份工資薪金一起申報(bào)?單獨(dú)填獎(jiǎng)金所屬期怎么選不到2020年
我是新手,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)個(gè)稅時(shí),稅款所屬期是2021年1月的,但是實(shí)際工資,薪金所得填報(bào)里填的是2020年12月份的收入,不太明白怎么回事?申報(bào)個(gè)稅不是次月申報(bào)上月的個(gè)稅嗎?即不應(yīng)該是現(xiàn)在2021年2月申報(bào)2021年1月份的,填的是1月份的收入所得嗎?怎么是2020年12月份的,這個(gè)邏輯我不太明白。
實(shí)收資本 21年3月股東轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶 當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)沒(méi)有申報(bào)印花稅 我現(xiàn)在申報(bào)的話 所屬期選擇不了21年3月了 我可以選擇23年10月嗎
3月份收到了一筆200000的實(shí)收資本,但是印花稅沒(méi)有申報(bào),在12月份里申報(bào)可以嗎,按次申報(bào)是嗎
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
延遲申報(bào)會(huì)有什么不好影響
這個(gè)一般不會(huì)有人去查吧
您好,一般不會(huì)有人查。
對(duì)股東會(huì)有什么影響呀
您好,這個(gè)沒(méi)什么影響的呢