你好,可以抵扣增值稅
十二月份的發(fā)票勾選認證進項,元月份開票時能不能抵扣增值稅?
征期2月份進項發(fā)票金額勾選認證,2月份銷項發(fā)票金額能不能抵扣哦,老師好
征期2月份進項發(fā)票金額勾選認證,2月份銷項發(fā)票金額能不能抵扣哦,老師好。
2月份進項發(fā)票金額勾選認證,那么2月份銷項發(fā)票金額能不能抵扣2月份銷項發(fā)票金額,老師好
老師好,2月份進項發(fā)票金額勾選認證,到了3月份進項發(fā)票金額勾選認證能不能抵扣2月份銷項發(fā)票金額抵扣呢,老師好。
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
其他老師說不可以抵扣
同學(xué),你這個12月的進項。1月開是銷項,可以抵
老師,如果12月的進項我不勾選認證,1月開銷項發(fā)票時,我再勾選認證抵扣可以嗎?
申報期前要勾選才可以
1月增值稅申報前勾選
我12月勾選認證就是進項留抵了,在表二填寫
同學(xué),你勾選了正常抵扣就行了,我現(xiàn)在不知道你是在糾結(jié)什么。這跟留抵有什么關(guān)系呢?你一月份就是在報12月份的稅呀,怎么叫留抵呢?
老師,我現(xiàn)在報的12月份的稅是零申報,沒有銷項,1月份開票2月份申報,能抵扣12月份的進項嗎?我糾結(jié)這個問題,因為兩個老師回答的不一樣
同學(xué),我前面已經(jīng)回答過你了,12月的是進項,你勾選過后,別說是一月二月,你后面想幾月份抵扣都可以。那我只能對我的回答負責(zé),沒有辦法去評價其他老師的回答。
謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利