你好同學是15號之前同學,但是發(fā)票必須是上月開的同學
老師,我想問一下,如果我這個月需要抵扣進項稅,那我發(fā)票需要這個月底之前認證嗎?還是下個月月初認證也可以呢?
發(fā)票認證抵扣是在這個月月底,還是下個月15號之前認證都可以抵扣?
老師好,這月要認證抵扣的專票,一般是這個月月初認證吧?最晚認證是報稅之前可以嗎?
就是一般納稅人2月份收到了進項票,抵扣2月份銷項的話,在3月份報稅之前也可以認證,不是一定要在2月認證掉吧。
老師,工商年報納稅總額按什么取數(shù),電子稅務局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
老師,請問24.12月資產(chǎn)負債表里期末的應付職工薪酬數(shù)值應該是24.12月計提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉完工產(chǎn)品確認的銷售收入怎么計算
買一個二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因為我們公司注銷了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請問原材料還剩多少沒有沖銷完
老師,報銷費用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計入所得稅匯算,需要調整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請問老師,增值稅稅負率應該怎么控制?麻煩詳細講解一下
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費補償1000元,一部分是是供應商質量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應該填寫在所得稅年報的哪里?怎么調增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務稅率是13%還是6%呢?