你好,不含稅金額*稅率=稅額
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅 老師這個(gè)銷售額包不包含10萬(wàn)元和30萬(wàn)元,銷售額是含稅還是不含稅的?
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開(kāi)具普票3萬(wàn),代開(kāi)專票35萬(wàn),本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn),稅控開(kāi)具發(fā)票不含稅金額455053.39,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%應(yīng)該填多少
增值稅申報(bào)表 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)怎么填?小規(guī)模納稅人,二季度超過(guò)起征點(diǎn)
小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫(xiě)還是3%不含稅銷售額填寫(xiě)?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
您能給列下算式嗎
同學(xué),上面不是已經(jīng)給你公式了嗎?你自己金額稅率都有是哪里看不懂呢?
455053.39*(1+3%)對(duì)嗎?還是45553.39*3%
不含稅金額455053.39*稅率3%=稅額
人家讓填的是不含稅銷售額3%
是啊,你自己上面不就是說(shuō)的不含稅是這么多嗎 老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn),稅控開(kāi)具發(fā)票不含稅金額455053.39,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%應(yīng)該填多少查看詳情