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對方給我們公司提供技術(shù)服務(wù)產(chǎn)生的咨詢費,已收到發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么做?

2021-01-04 00:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 01:09

同學(xué)您好! 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

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同學(xué)您好! 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2021-01-04
你好,你是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的這個業(yè)務(wù)
2021-10-15
你好,同學(xué) 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2024-04-10
是做預(yù)付賬款就可以了
2022-06-24
您好,是對方給我們提供技術(shù)服務(wù)吧,因為您說人家開票的, 借:制造費用-服務(wù)費
2024-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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