1.借在建工程202 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26 貸銀行存款228
求教,需要具體的計(jì)算過程和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算過程謝謝
需要每一步的會(huì)計(jì)分錄,加計(jì)算過程,謝謝
要求每一步的會(huì)計(jì)分錄,和計(jì)算過程,不要簡化,麻煩盡快好嗎,謝謝
做會(huì)計(jì)分錄 有計(jì)算過程的需要寫出計(jì)算過程 謝謝
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
2.借在建工程20 貸原材料10 應(yīng)付職工薪酬10
3.借固定資產(chǎn)222 貸在建工程222
4.20年計(jì)提折舊的計(jì)算過程是 (222-22)*1/10=20
借制造費(fèi)用20 貸累計(jì)折舊20
5.20.12.31年底賬面價(jià)值是222-20=202 發(fā)生減值202-180=22
借資產(chǎn)減值損失22 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備22
6.21年計(jì)提折舊的計(jì)算過程是 180*2/9=40
第二個(gè)題目 1.借固定資產(chǎn)605000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額99450 貸銀行存款704450
2.借管理費(fèi)用20000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸銀行存款22600