您好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓與標(biāo)的公司無(wú)關(guān)。個(gè)稅由新股東支付方代扣代繳。
老師,公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,要交個(gè)人所得稅嗎?股權(quán)變更后,資產(chǎn)等無(wú)變化,只是股東名字變了 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款也沒經(jīng)過(guò)公司,由新股東直接付給舊股東
公司凈資產(chǎn)5000萬(wàn),現(xiàn)以2億轉(zhuǎn)讓股權(quán),新股東的資金是打到公司,再分配給老股東,由公司申報(bào)增值部分個(gè)稅,還是由新股東直接打給老股東,個(gè)人申報(bào)個(gè)稅。
新成立的公司,因股東退出,股東會(huì)決議允許退出股東轉(zhuǎn)讓其股權(quán)到新股東,股本金由新股東按時(shí)繳納。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為應(yīng)交股本金額2450萬(wàn)元,個(gè)人所得稅申報(bào)為分類所得代扣代繳零元。這樣的個(gè)稅申報(bào)合理嗎?
老師,您好,我公司股東1出資200萬(wàn),股東2出資800萬(wàn)成立公司,1000萬(wàn)都是實(shí)繳資金,現(xiàn)由于個(gè)人原因,股東1將200萬(wàn),股東2將500均轉(zhuǎn)讓給新股東3,現(xiàn)分配完股東2有300萬(wàn),股東3有700萬(wàn),這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東1和股東2要拿到轉(zhuǎn)讓費(fèi)700萬(wàn)元要繳納什么稅?拿到錢怎么走賬?
老師,我們現(xiàn)在公司要新增一個(gè)自然人股東,把之前2個(gè)自然人股東的股權(quán)分配給新股東2.66%和10%。以0萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓。為了公司發(fā)展需要還需要投資公司25萬(wàn)元,那之前股東把待繳部分現(xiàn)在打到公司,那這個(gè)在這次股權(quán)變更中還用寫新增實(shí)收資本嗎?如果還想實(shí)繳
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
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那新股東拿什么作為投資憑證,以便于后期如果再出售股權(quán)確認(rèn)本金
您好,轉(zhuǎn)讓協(xié)議,付款憑單(含代扣個(gè)稅),工商變更資料。