您好,可以撤回來重新申報。
老師,現(xiàn)在還在報稅期,我公司是一般納稅人,在票勾選平臺已經(jīng)勾選認(rèn)證發(fā)票了,也申報增值稅了,怎么發(fā)現(xiàn)還有未認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能把剩余未認(rèn)證發(fā)票認(rèn)證了
您好,老師,忘記勾選認(rèn)證,已經(jīng)申報增值稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要補勾選改申報,需要怎么做呢?
請問 我這個月忘記勾選進(jìn)項發(fā)票,增值稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在我作廢了還可以勾選抵扣嗎?還是應(yīng)該怎么做呢?
老師好,4月在勾選平臺 勾選確認(rèn)了 并且增值稅申報成功了。 勾選平臺稅款期已經(jīng)是5月了,我在5月又勾選了一張發(fā)票 現(xiàn)在應(yīng)該怎么撤銷這張5月勾選的發(fā)票
老師,我們是一般納稅人公司,12月增值稅已經(jīng)申報過,忘記還有一張發(fā)票沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要重新勾選認(rèn)證,這個怎么弄呀?
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
增值稅已申報,已經(jīng)撤不回來了,只能更正申報,但更正申報我們又沒有勾選抵扣認(rèn)證,進(jìn)項稅額又不符合,無法更正申報,這樣是要去柜臺更正申報吧?柜臺可以更正申報吧?
勾選平臺顯示已申報了,這個要重新勾選是不是要去柜臺辦理才能更正呢?
您好,那就去柜臺更正申報吧。