你好!你們不賺取差額,計(jì)入其他應(yīng)付款科目合算
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司,它下面有兩個(gè)銷售公司,股東他成立的另外一個(gè)銷售公司,然后我們當(dāng)時(shí)做活動(dòng)的時(shí)候,要給會(huì)員簽會(huì)員的話,簽成功一個(gè)就發(fā)一部手機(jī)嗎?比方說(shuō),那個(gè)手機(jī)是1萬(wàn)塊錢,1萬(wàn)塊錢然后當(dāng)時(shí)是從我們公司賬戶走的,直接付給手機(jī)店的。然后到大概到一月末的時(shí)候,然后銷售公司把這個(gè)錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個(gè)帳要怎么做呀? 收到那個(gè)手機(jī)票,發(fā)票是手機(jī)店開(kāi)的,當(dāng)時(shí)銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機(jī)店里面去的。 之后然后那個(gè)錢,股東他們又把它還回來(lái)了,這筆賬要怎么做呢?
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷的。所以廠家需要我們每個(gè)月開(kāi)給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過(guò)貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開(kāi)的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開(kāi)了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái),而且從來(lái)不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開(kāi)多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開(kāi)給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦啊?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)下,公司送貨的時(shí)候可能對(duì)方卸貨的時(shí)候時(shí)間過(guò)長(zhǎng)就會(huì)收一筆超時(shí)費(fèi)用,然后約定不開(kāi)票只開(kāi)收據(jù),這個(gè)錢我們也是收了然后要給運(yùn)輸公司的,這個(gè)錢要怎么入賬才合理呢?會(huì)產(chǎn)生哪些稅費(fèi)呢?
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬(wàn) ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬(wàn),然后再去付這筆錢,這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬(wàn), 4、實(shí)際我們采購(gòu)東西的時(shí)候可能是22萬(wàn) 5.我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬(wàn)加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬(wàn),共25萬(wàn), 6我們還會(huì)來(lái)一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過(guò)程中的一些費(fèi)用,2萬(wàn),對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢2萬(wàn), 老師這個(gè)分錄怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司跟物流公司簽訂了快遞收發(fā)合同,然后幫A公司代發(fā)貨物,但是物流公司是跟我們公司開(kāi)票結(jié)算這個(gè)物流費(fèi)的,那這筆費(fèi)用我要跟A公司結(jié)算的時(shí)候,應(yīng)該怎么開(kāi)票做賬呢,或者說(shuō)要怎么操作才是合規(guī)呢
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專用的還是普通的呢?
我們不賺差額,那這個(gè)需要什么手續(xù)不呢?
你好!有發(fā)票、收付款的單據(jù)就可以
我們不開(kāi)給對(duì)方,只給付款方收據(jù),運(yùn)輸公司或者司機(jī)收錢是有發(fā)票的
我們付款的時(shí)候是算在運(yùn)費(fèi)里一起給運(yùn)輸方的
你好!運(yùn)費(fèi)發(fā)票是是誰(shuí)的名稱
運(yùn)輸那邊開(kāi)給我們的
我們從客戶那里收的超時(shí)費(fèi)開(kāi)收據(jù)給客戶,然后這次超時(shí)費(fèi)付給運(yùn)輸公司,運(yùn)輸公司開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票給我們
你好!你們計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,收錢計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
這個(gè)也不算收入啊,實(shí)際就是我們就代收了一下而已。如果做其他業(yè)務(wù)收入的話也不開(kāi)票出去,那不是要交什么稅啊,這個(gè)增值稅又按什么稅率來(lái)交呢?
你好!但是發(fā)票是開(kāi)給你們的,你們領(lǐng)單獨(dú)收取,稅務(wù)上會(huì)認(rèn)為是收入
那意思這個(gè)錢不能讓運(yùn)輸公司開(kāi)票給我們哦
你好!是的。你們不可以做費(fèi)用
那我們也不開(kāi)票,付款也不收票,這樣的話怎么處理呢?
你好!通過(guò)其他應(yīng)付款科目合算
這樣就不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)那些嗎?
你好!是的,不會(huì)產(chǎn)生稅金
那這種的話用什么做原始單據(jù)呢?
你好!代收協(xié)議和轉(zhuǎn)款收款單據(jù)
這個(gè)協(xié)議是跟客戶那邊簽還是跟運(yùn)輸那邊簽?zāi)兀?
你好,需要三方簽協(xié)議。