同學,你好 勾選認證之后,你有做過憑證嗎?
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師在2018年是融資租憑小規(guī)模公司購進了一臺挖機憑,合同已入帳,現(xiàn)在升成了一般納稅人對方給我們開了一張專票回來,票未到的時候我在平臺上勾選認證的時候已勾選認證了,現(xiàn)如何處理?
老師您好,我們公司在中間幾個月時間改成了小規(guī)模,那時候取得過專票,現(xiàn)在是一般納稅人,在勾選平臺還有小規(guī)模時候取得的發(fā)票,能認證嗎
老師,公司是小規(guī)模的時候收到的專用發(fā)票已經(jīng)做賬了,但是后面成為一般納稅人以后同事又在認證平臺里面勾選了。(小規(guī)模和一般納稅人是已經(jīng)跨年度了)那么現(xiàn)在我要怎么修改分錄。
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價和合同
票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務題:3月22日,某支行受理開戶單位A公司提交的貼現(xiàn)憑證及商業(yè)承兌匯票,申請貼現(xiàn),經(jīng)審查同意貼現(xiàn)。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設貼現(xiàn)率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內甲縣支行的開戶單位天姿商廈(賬號2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現(xiàn)款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經(jīng)審查付款人賬戶無款支付.隨即將憑證退回貼現(xiàn)銀行。貼現(xiàn)銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現(xiàn)申請人A公司收取貼現(xiàn)款。要求:請根據(jù)業(yè)務情形做出相關處理。
老師,辦稅務登記時時,代理記賬的就一定要選擇代理業(yè)務?還是還可以選擇自然人?辦理成功就自然可以用統(tǒng)一社會信用代碼進入企業(yè)業(yè)務了嗎
少確認收入對公司財務有什么影響?
老師,新公司辦理注冊登記時幾個股東的要找誰做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長期股權投資損益調整是啥意思?增加還是減少?
沒有,做過但已認證了稅也抵扣了,現(xiàn)在就是不知道如何做憑證
同學,你好 之前購買的時候做過憑證嗎?
有做過當時有普票
同學,你好 你的意思是對方之前給你開過一張普票,現(xiàn)在又給你開了一張專票?那之前的普票有開紅字嗎?
沒有當時是小規(guī)模公司上月才升成一般納稅人
同學,你好 你一筆付款不應該收到2張發(fā)票的,你和對方聯(lián)系一下,他們是不是把普通發(fā)票沖紅,然后重新給你開具一張專票
那個普票是2018年開的,專票是上月開的
同學,你好 如果對方?jīng)]有紅沖,你認證了專票,你可以這樣 借:固定資產(chǎn)(負數(shù)) 借:應交稅費-應交增值稅(進項)
這樣稅務上認可嗎?因為2018年已經(jīng)匯算了
同學,你好 因為你已經(jīng)認證了,只能這么做,可以的
哦老師多謝了
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!