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老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證是這樣麼?老師,我想問下,我是核定征收方式的企業(yè),可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣麼?

老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證是這樣麼?老師,我想問下,我是核定征收方式的企業(yè),可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣麼?
2020-12-31 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-31 15:55

是的,一般納稅人的增值稅可以抵扣,沒有核定的

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快賬用戶6123 追問 2020-12-31 15:56

那就是我們不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?那發(fā)票怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 15:59

可以抵扣進(jìn)項(xiàng),核定的是所得稅不是增值稅

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是的,一般納稅人的增值稅可以抵扣,沒有核定的
2020-12-31
你們是商貿(mào)的還是生產(chǎn)行業(yè)的? 你看下你的出口備案。
2021-08-26
您好 可以不是所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做抵扣勾選 不符合抵扣的發(fā)票做勾選不抵扣操作
2020-11-03
可以的,可以只勾選認(rèn)證這兩張的
2022-05-29
月末只計(jì)算已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng) 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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