學(xué)員您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤的勾稽關(guān)系是未分配利潤的期末-期初=利潤表中凈利潤本年累計(jì)
老師幫我看一哈我的勾稽關(guān)系怎么不對
老師幫我看一哈我的勾稽關(guān)系
老師,您幫我看一下,第25,27,30,31都代表什么,有什么勾稽關(guān)系
老師幫我看一下這個(gè)我填的勾稽關(guān)系哪里不對呢
請老師幫忙看看數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師幫我看看唄,
你這個(gè)關(guān)系不對哦,檢查一下。
我提了盈余公積69760.99
我還調(diào)整了以前年度損益,支付了去年的房屋費(fèi)10000
那這個(gè)關(guān)系就對上了,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末-期初,差的就是79760.99,棒棒的哦!
為什么我有有凈利潤,我的未分配利潤期末為負(fù)數(shù)呢,老師
好的,您資產(chǎn)負(fù)債表期初是-65594.53,期末是-38093.58,說的通俗點(diǎn),一開始虧了65萬,現(xiàn)在只虧了3萬了,虧了的數(shù)額越來越少,所以是盈利了62萬,這樣說能理解嗎?
懂了,但是你說的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末-期初,差的就是79760.99,不對喲我減出來不一樣
請看一下我給你另一個(gè)問題的回答哦
謝謝老師,終于搞明白了
好的,不客氣的,滿意的話還請五星好評喲~~