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甲公司以一批庫存商品交換乙公司的一項專利權(quán),庫存商品的成本為70萬元,已計提減值準(zhǔn)備8萬元,計稅價值為100萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%。專利權(quán)的原價為200萬元,累計攤銷100萬元,已計提減準(zhǔn)備20萬元,雙方協(xié)議由甲公司支付補(bǔ)價2萬元,雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài),假定雙方均無法獲取公允價值口徑,則甲公司和乙公司如何進(jìn)行會計處理?

2020-12-30 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-30 17:20

甲公司 借,無形資產(chǎn),85-8 存貨跌價準(zhǔn)備8 貸,庫存商品70 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅13 銀行存款2 乙公司 借,庫存商品65 銀行存款2 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅13 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20 累計攤銷100 貸,無形資產(chǎn)200

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快賬用戶5438 追問 2020-12-30 17:21

這個不用視同銷售嗎

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快賬用戶5438 追問 2020-12-30 17:22

不用以主營業(yè)務(wù)收入寫嗎

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快賬用戶5438 追問 2020-12-30 17:24

無形資產(chǎn)的入賬價值怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-12-30 17:53

按照新的這個收入準(zhǔn)則,這里不用確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,只是說增值稅視同銷售處理就可以了。

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快賬用戶5438 追問 2020-12-30 17:54

那無形資產(chǎn)的入賬價值是怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-12-30 17:55

就是倒擠的,就是說,你其他科目的金額是確定的,那么剩下的就是無形資產(chǎn)的,這個入賬成本,就是實(shí)際你換出的這個價值。

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快賬用戶5438 追問 2020-12-30 17:56

那這里的消費(fèi)稅不用計算嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-30 20:11

哪里來的消費(fèi)稅,同學(xué)

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快賬用戶5438 追問 2020-12-30 20:20

這里有一個消費(fèi)稅的稅率

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齊紅老師 解答 2020-12-30 20:25

借,稅金及附加? ? 5 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅? 5 你這視同銷售,計稅金及附加

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同學(xué)您好,您稍等一下,我寫好了發(fā)您
2022-03-12
甲公司 借,無形資產(chǎn),85-8 存貨跌價準(zhǔn)備8 貸,庫存商品70 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅13 銀行存款2 乙公司 借,庫存商品65 銀行存款2 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅13 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20 累計攤銷100 貸,無形資產(chǎn)200
2020-12-30
同學(xué)您好,甲公司,借無形資產(chǎn)115貸主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)13銀行存款2,借主營業(yè)務(wù)成本70貸庫存商品80,借存貨跌價準(zhǔn)備8借主營業(yè)務(wù)成本-8,借稅金及附加5貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅5 乙公司,借庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13累計攤銷100資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20銀行存款2貸無形資產(chǎn)200 營業(yè)外收入35
2022-03-12
你好同學(xué),稍等給你分錄
2022-03-12
甲公司 借固定資產(chǎn)70 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額11 存貨跌價準(zhǔn)備8 貸庫存商品70 銀行存款2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額16 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅1
2022-03-12
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