您好,這個(gè)不行,必須設(shè)置其他應(yīng)收款
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可不可以不設(shè)置借款明細(xì)科目把借款全部放到往來款明細(xì)科目里面。
老師不設(shè)立其他應(yīng)收款科目,是否可以全部做到其他應(yīng)付款的貸方
做的科目是其他應(yīng)收款借方可以把它放到其他應(yīng)付款借方
老師 其他應(yīng)付款的借方是不是可以表示單位之間往來的其他應(yīng)收款的意思,可以不設(shè)其他應(yīng)收款這個(gè)科目
就是我這邊對(duì)接稅務(wù)賬,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)收的客戶款全部入的其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在全部在貸方 我可不可以把其他應(yīng)收款科目調(diào)整成預(yù)收賬款科目
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師我的其他應(yīng)付款科目是貸方負(fù)數(shù)余額,這是不是就是說我給他多付了
對(duì),是的,負(fù)數(shù)說明付多了
老師如果其他應(yīng)收款是借方余額,其他應(yīng)付款是貸方余額,都是同一個(gè)人的,可不可以調(diào)賬調(diào)平?
可以的,這種情況是兩個(gè)科目沖銷一下。