同學(xué)你好 贈(zèng)送給客戶的樣品,要視同銷(xiāo)售 是的
贈(zèng)送給客戶的樣品,要視同銷(xiāo)售嗎
化妝品公司將自產(chǎn)化妝品小樣贈(zèng)送給客戶,算視同銷(xiāo)售嗎
老師,贈(zèng)送樣品給客戶需要視同銷(xiāo)售嗎
贈(zèng)送客戶贈(zèng)品視同銷(xiāo)售的分錄
老師,贈(zèng)送客戶和樣品,企業(yè)所得稅都要視同銷(xiāo)售嗎?
2024年年末暫估20萬(wàn)成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬(wàn),已經(jīng)交了1萬(wàn)塊錢(qián)稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我們租賃對(duì)方公司的設(shè)備,但是對(duì)方的這臺(tái)設(shè)備采購(gòu)的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,這樣我們的租賃費(fèi)能稅前抵扣么?
老師,麻煩問(wèn)下,有一張進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證,但在認(rèn)證系統(tǒng)里查不到,同一天同一單位開(kāi)進(jìn)來(lái)的另外一張發(fā)票可以查到,全量發(fā)票可以查到,認(rèn)證模塊了就是查不到,這是什么情況?
6月發(fā)5月的工資,工資表里扣的是5月的個(gè)人部分醫(yī)社保吧?
老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對(duì)方給我們轉(zhuǎn)了費(fèi)用,這筆費(fèi)用我們沒(méi)有報(bào)關(guān)的,那這筆費(fèi)用需要做收入還是營(yíng)業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?
我們本月銷(xiāo)售了一批貨物200萬(wàn)元已開(kāi)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)未開(kāi)票支付了50萬(wàn)元,銷(xiāo)售的貨物是確認(rèn)收入做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那這未開(kāi)票的五十萬(wàn)成本是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是預(yù)付賬款?合同上的金額也是五十萬(wàn)。只是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票給我們。還是做暫估,摘要寫(xiě)暫估成本掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本五十萬(wàn),
老師好,一般納稅人,月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元,附加稅的減免政策是什么?
老師,您好!公司購(gòu)買(mǎi)的報(bào)刊可以開(kāi)專票來(lái)抵扣增值稅嗎?
老師好,問(wèn)一下固定資產(chǎn)以殘值價(jià)格進(jìn)行報(bào)廢處置,但沒(méi)有和對(duì)方簽合同,對(duì)方也不需要發(fā)票,這種情況印花稅計(jì)稅金額是按含稅還是未含稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為什么0在貸方
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
按什么價(jià)格確定收入
按照市場(chǎng)的公允價(jià)格 或者一般的銷(xiāo)售價(jià)格