你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)40萬的車子,去年6月份賣掉了,按8萬的價格賣了,這要怎么入賬呢
2020年購入的奔馳汽車200多萬,計入了固定資產(chǎn),56月份賣掉了沒有開具相關(guān)票據(jù),我現(xiàn)在還要提折舊嗎。賬務(wù)怎么處理
2019年10月入賬固定資產(chǎn)12萬,三年折舊,到2021年7月份還剩殘值4萬,以低價1.5萬價格轉(zhuǎn)讓給二手車商,稅務(wù)要求我們提供低賣的證明,這個怎么解釋
去年賣車,固定資產(chǎn)清理后開了1萬發(fā)票賣出;今年稅務(wù)要求按市場價25萬補稅,補了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,補稅的分錄怎么做?
老師,我們2012年購入的一臺20萬的固定資產(chǎn),有發(fā)票,但是當(dāng)時沒有入賬,我們8月份把這固定資產(chǎn)賣掉了,開了銷售發(fā)票,怎么賬務(wù)處理比較好呢,謝謝
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊:42740.48 貸:固定資產(chǎn)452557 沒有交稅是直接賣了8萬
你好,賣了8萬的,需要納稅的
但是沒有納稅啊,就是直接賣了8萬吶
借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理? 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)452557,賣掉8萬,累計折舊了42740,沒有納稅,是直接賣掉了8萬,麻煩看交下我怎么寫分入,都把我搞暈了,麻煩老師幫我數(shù)據(jù)也打上去哈,謝謝,謝謝謝謝
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊42740 貸:固定資產(chǎn)452557 借:銀行存款80000 貸:固定資產(chǎn)清理 80000 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
老師這樣不對啊,借:固定資產(chǎn)清理填寫什么數(shù)據(jù),累計折舊42740,我還是入不來賬啊
借:固定資產(chǎn)清理452557-42740 累計折舊42740 貸:固定資產(chǎn)452557
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦