同學(xué)你好,這個(gè)可以的
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)票,然后把這張匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票?,F(xiàn)在我們客戶(hù)又要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了票怎么做賬??!雖說(shuō)我們開(kāi)了票,但是客戶(hù)去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢(qián)平掉
老師你好!我想問(wèn)下電商平臺(tái)的賬戶(hù)錢(qián)想要轉(zhuǎn)出來(lái)只能通過(guò)做收入來(lái)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)嗎?因?yàn)槲覀冸娚痰氖沁M(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)有的,現(xiàn)在想要把京東賬戶(hù)的錢(qián)也就是電商的錢(qián)轉(zhuǎn)出來(lái),如果不通過(guò)做收入轉(zhuǎn)出來(lái)是不是只能掛在其他應(yīng)付款了?
老師 我們從京東上買(mǎi)了兩臺(tái)電腦,當(dāng)時(shí)選擇了貨到付款,是打算對(duì)公轉(zhuǎn)的,但是貨到了才發(fā)現(xiàn)對(duì)公轉(zhuǎn)不了。只能從公戶(hù)把錢(qián)轉(zhuǎn)給了快遞員,我們也取得了發(fā)票,這樣的話(huà)能入賬嗎?
老師你好,然后我們公司打算購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備2000塊錢(qián),然后這個(gè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是也得入賬嘛,然后對(duì)方給我們開(kāi)收據(jù),您看我可以直接嗯把對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)給法人,然后明細(xì)標(biāo)注上報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)進(jìn)設(shè)備款嗎?這樣可以嗎?嗯,要不然你看還得法人掏了錢(qián)之后,我再?gòu)膶?duì)公賬戶(hù)上轉(zhuǎn)2000給他,其實(shí)最終還是從對(duì)公賬戶(hù)上轉(zhuǎn)給他,這樣的話(huà)一步到位可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司準(zhǔn)備在京東商城買(mǎi)電腦,價(jià)值5萬(wàn)左右,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是京東不能對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需要現(xiàn)金付款,因?yàn)檫@個(gè)月從基本戶(hù)轉(zhuǎn)給出納個(gè)人賬上的備用金有點(diǎn)多了,現(xiàn)在買(mǎi)電腦這5萬(wàn)可以轉(zhuǎn)給公司其他員工嗎?
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢(qián)是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦](méi)有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話(huà)說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
老師,買(mǎi)的電腦每臺(tái)價(jià)格是3399,需要作為固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是嗎?那么應(yīng)該如何計(jì)提呢?
可以按三年進(jìn)行,殘值5% 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊3399*0.95/36個(gè)月