同學,你好,你的題 發(fā)來一下。
請問100×40+500×45中的100和500是哪來的?
100*40和500*45里面的100和500怎么得來的
老師,請問這道題,不是發(fā)出了700千克,為啥不是100*40+100*40+500*45
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
某企業(yè)采用先進先出法計算發(fā)出材料成本 2019年8月1日庫存假材料200kg 單位成本40元 8月甲材料 收發(fā)業(yè)務如下是二日購入甲材料800kg 單位成本45元 16日行政部門領(lǐng)用甲材料100kg 20日車間生產(chǎn)m產(chǎn)品 領(lǐng)用甲材料600kg 不考慮其他因素 當月發(fā)出甲材料時計入m產(chǎn)品生產(chǎn)成本的金額為多少元
同學你好,先進先出法,原來200千克的,行政領(lǐng)了100,還有100千克,生產(chǎn)車產(chǎn)是用了,所以100*40.其他600-100=500千克,只能是單位45元的,所以500*45