同學(xué)你好,如果不超過一年,可以計(jì)入預(yù)付賬款,不計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中;
公司廠房裝修,陸陸續(xù)續(xù)付款,裝修也是裝修好幾個(gè)月的,其中付款后未收到發(fā)票,我是否可以,每次付款借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,等工程裝修完第二個(gè)月開始借:管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,
去年年底暫估了130萬(wàn)的裝修費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬(wàn)的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬(wàn),1月來的票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬(wàn),貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬(wàn)。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教一下,裝修費(fèi)支付了,也收到發(fā)票了,分錄是不是這么寫: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi) 貸:銀行存款; 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房屋裝修費(fèi);
老師,我公司裝修費(fèi)用分批支付,12月我把第一批裝修款分錄做成了:借預(yù)付賬款 貸銀行存款; 本月是否可以先做:借 銀行存款 貸預(yù)付賬款然后再做:借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
內(nèi)賬,廠房租賃的裝修款100800元,全部都裝修完,分三次付完款,第一次付5萬(wàn),是不是這樣做分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100800元,貸:其他應(yīng)付款58000元,貸:銀行存款:5萬(wàn),下次再付是:借其他應(yīng)付款比如說3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)? 然后攤銷的話是借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期攤銷嗎?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
裝修半年,因前兩個(gè)月都是記長(zhǎng)期待攤了
同學(xué)你好,如果是這樣,就還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤中;
那車間裝修費(fèi)用未分開,到時(shí)怎么分開攤銷呢
同學(xué)你好,車間裝修款也是計(jì)入管理費(fèi)用的;