你這個(gè)可以直接放到生物性資產(chǎn)里面進(jìn)行處理。
老師,算稅前利潤時(shí)等=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤實(shí)際意義上是不一樣對(duì)嗎?
老師,對(duì)外擔(dān)保確認(rèn)或有負(fù)債,但是不能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,怎么樣可以區(qū)分一下,理解不了
實(shí)務(wù)工作中,一般納稅人以成本價(jià)賣商品給對(duì)方,銷售方負(fù)擔(dān)的附加稅,若購貨方要求附加稅也要發(fā)票,附加稅怎么開票?怎么收回呢?
實(shí)收資本這個(gè)科目,是設(shè)置輔助核算好App,還是二級(jí)科目好?
@郭老師 現(xiàn)在一年流水超過500萬就要納稅嗎?納的是什么稅?如果走的個(gè)人卡呢?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目是上月的未勾選還是前期所有未勾選的發(fā)票?
開始 我們給甲方開票3個(gè)點(diǎn) 鋼筋混凝土都是甲供 這屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
殘保金的殘疾人是怎么定義的,工傷傷殘鑒定還是怎樣
抖音直播收入,收入類型按什么交稅,勞務(wù)報(bào)酬所得嗎,可以添加個(gè)稅附加扣除嗎
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅收政策是什么
那這些細(xì)胞庫是以前公司(公司前身)留下來的 我現(xiàn)在要怎么入賬到現(xiàn)在公司里呢?
你的意思是說之前就沒有入賬嗎?那么你現(xiàn)在正常放到這個(gè)生物資產(chǎn)。然后用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理。
不是 之前是另外一個(gè)公司的 現(xiàn)在那個(gè)公司沒經(jīng)驗(yàn)了 轉(zhuǎn)到我們現(xiàn)在這個(gè)才成立的公司里了
什么意思?你的意思是說另外一個(gè)公司的這個(gè)細(xì)胞轉(zhuǎn)到你公司嗎?那么他是送給你公司嗎?
算是送的吧 其實(shí)是一個(gè)老板 只是前面那個(gè)公司因?yàn)楦鞣N問題沒繼續(xù)經(jīng)營下去 現(xiàn)在只是又成立了一個(gè)新公司 繼續(xù)做之前的業(yè)務(wù)
那你的處理 借,生物性資產(chǎn) 貸,營業(yè)外收入
這個(gè)資產(chǎn)要怎么入賬 評(píng)估入賬嗎?另外如果價(jià)值很大 我可以貸,資本公積-捐贈(zèng)嗎?待實(shí)際處理的時(shí)候再根據(jù)盈利情況繳納稅金?
你這個(gè)數(shù)目捐贈(zèng),不屬于投資,所以用營業(yè)外收入處理
就算價(jià)值很大 也必須納入今年收入算企業(yè)所得稅?
對(duì)的,你這個(gè)無緣無故被人家送的東西,這個(gè)肯定是要納入今年的利潤繳納企業(yè)所得稅的。
那它的入賬價(jià)值怎么核算呢?評(píng)估?還是參照市場(chǎng)同類資產(chǎn)的價(jià)值入賬?
可以參考這個(gè)市場(chǎng)價(jià)值,可以找評(píng)估公司,也可以按照你的歷史經(jīng)驗(yàn)自己去評(píng)估。
可以根據(jù)自己的歷史經(jīng)驗(yàn)自己評(píng)估?那要是我自己評(píng)估需要什么資料去佐證它的價(jià)值呢?如果是參考市場(chǎng)價(jià)值又需要什么資料呢?
你自己出一個(gè)入賬的情況說明,你單位的蓋章就可以。
那專利可以自己評(píng)估入賬嗎?
專利,從實(shí)際研發(fā)支出金額入賬,不能自已評(píng)估