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請問老師,能舉個例子說明一下這幾個分錄嗎?

請問老師,能舉個例子說明一下這幾個分錄嗎?
2020-12-27 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-27 19:28

比如計算應(yīng)退稅10萬,但內(nèi)銷要交4萬,那么抵內(nèi)銷要交的,還退6萬 借,其他應(yīng)收款 6 應(yīng)交稅費 4 貸,應(yīng)交稅費 10

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 08:12

請問老師,應(yīng)退稅這10萬怎么計算的?

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 08:21

還有出口的銷售收入怎么做分錄,沒有銷項稅金嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-28 08:50

這個就是要用你出口的銷售額乘以你的退稅率啊,還有你的進項來進行計算的。

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 10:05

進項指的是出口產(chǎn)品的原材料購進項?

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齊紅老師 解答 2020-12-28 10:23

你這個出口可以退,退的就是你收到的進項這一部分。

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 12:44

老師,我第一次接觸出口業(yè)務(wù),不太明白您說的意思,能詳細點?我知道出口額×退稅率=應(yīng)退稅,然后用,應(yīng)退稅額抵減內(nèi)銷應(yīng)交增值稅,如果應(yīng)退稅額>內(nèi)銷應(yīng)交增值稅,就會形成退稅;如果應(yīng)退稅額<內(nèi)銷應(yīng)交增值稅,那么就按抵減后的金額繳增值稅,同時計算附加稅時還要把抵減的這部分增值稅算進去,您說的進項我不太明白

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齊紅老師 解答 2020-12-28 12:45

就是你計算出來的,這個應(yīng)退稅的前提是要小于你取得的進項。如果說你這個大于你的進項的話,你是退不了這么多的。

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 12:46

應(yīng)退稅額不是與內(nèi)銷應(yīng)交增值稅抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-28 12:49

是的呀。 就比方說啊,你這個內(nèi)銷這一邊算數(shù),應(yīng)該要交四萬,外銷這邊算出來應(yīng)該退稅的話退10萬,那么你可以用這個退稅的10萬抵了這個4萬余下的利潤去申請退呀。

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齊紅老師 解答 2020-12-28 12:49

余下的6萬申請退,打錯字了,不好意思

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 12:51

老師,您看下,這里的外銷進項稅是什么意思,指的是出口產(chǎn)品采購原材料的進項稅嗎

老師,您看下,這里的外銷進項稅是什么意思,指的是出口產(chǎn)品采購原材料的進項稅嗎
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齊紅老師 解答 2020-12-28 12:59

你這里就是說你外銷對應(yīng)的這個100萬的進項可以進行退。因為你外銷可以退的部分,實際上就是你取得的進項部分的呀。

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 15:49

那也就是,出口額×退稅率,就等于取得的進項稅金嗎

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 15:52

就是比如說,外銷應(yīng)退稅100萬,外銷進項稅金50萬,那也就是就能退50萬?不是應(yīng)退稅金與內(nèi)銷相抵嗎?外銷進項是怎么得來的?

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齊紅老師 解答 2020-12-28 16:02

出口額×退稅率,和進項比較,按金額小的退稅

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齊紅老師 解答 2020-12-28 16:02

你銷售的商品對應(yīng)取得的進項部分就是外銷進項

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 16:15

這個外銷進項不是像內(nèi)銷產(chǎn)品,采購原材料的那個進項稅金嗎

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 16:20

有那個完整的例子列舉一下嗎?涉及外銷出口額,外銷進項稅金,內(nèi)銷應(yīng)交增值稅,這幾個稅都比較齊全的例子,就是外銷退稅額和內(nèi)銷應(yīng)交增值稅相抵,外銷進項是怎么得來的,有進項發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-28 16:22

同學(xué),我建議你去聽一下課程,因為你這個是基本概念沒有,所以說很難跟你解釋的特別的透徹。 這個大致的思路啊,就是你企業(yè)首先是采購東西進來,他會有相關(guān)的進項,那么你這一部分采購的東西有一部分是外銷,有一部分是內(nèi)銷,內(nèi)銷部分你就正常銷項減,可以抵扣的部分繳納增值稅,那么外銷這一部分你的精神是可以申請退的。

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快賬用戶8609 追問 2020-12-28 16:31

哦,老師,也就是我用出口額×退稅率算出應(yīng)退稅額,然后等于外銷進項的部分可以申請退稅,最后再與內(nèi)銷應(yīng)交增值稅相抵,大于內(nèi)銷應(yīng)交的部分可退稅,小于內(nèi)銷的部分就抵了。比如出口額是10萬,退稅率是9%,出口進項是8000,那么我只能申請退8000,如果內(nèi)銷應(yīng)交增值稅是5000,那么8000-5000,就只能申請退3000了,那另外那1000,怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-12-28 16:58

另外的1000是哪里來的了?

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