你好,第一題的答案是A C D 第二題答案 D
多選題1.下列通過(guò)“制造費(fèi)用”項(xiàng)目核算的有( ?。?A.生產(chǎn)車間發(fā)生的機(jī)物料消耗 B.生產(chǎn)工人的工資 C.生產(chǎn)車間管理人員的工資 D.季節(jié)性的停工損失 ? 單選題 2. 2018 年度甲居民企業(yè)銷售收入為 8000 萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為 1000 萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為70?萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲居民企業(yè)在計(jì)算2018 年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為()萬(wàn)元。 A.45 B.70 C.42 D.40
6.(單選題)某制造企業(yè)2019年取得商品銷售收入4000萬(wàn)元,出租設(shè)備租金收入200萬(wàn)元,發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)在計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為()萬(wàn)元
境內(nèi)某居民企業(yè)2021年取得銷售貨物收入2000萬(wàn)元,出租設(shè)備取得租金收入200萬(wàn)元,對(duì)外投資取得的股息收入100萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)在計(jì)算2021年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是( )。 A 11萬(wàn)元 B 72萬(wàn)元 C 120萬(wàn)元 D 61萬(wàn)元
2021年甲企業(yè)取得銷售收入8000萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元,上年因超支在稅前未能扣除的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出5萬(wàn)元;當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的廣告費(fèi)500萬(wàn)元,上年因超支在稅前未能扣除的符合條件的廣告費(fèi)200萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)在計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中,正確的有( )。 A 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為39萬(wàn)元 B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為36萬(wàn)元 C 廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為500萬(wàn)元 D 廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為700萬(wàn)元
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬(wàn)元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬(wàn)元(3)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加32.4萬(wàn)元(4)當(dāng)期發(fā)生的管理費(fèi)用86萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬(wàn)元(7)營(yíng)業(yè)外收入十萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元,其中含公益性捐贈(zèng)18萬(wàn)元要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師,第二題為何是D
你好 ,需要不超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五8000*千分之五不就是40嗎