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老師您好!本單位是房開(kāi)企業(yè),本月發(fā)生出租地下臨時(shí)停車(chē)位業(yè)務(wù),使用票務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)掃碼入庫(kù),(在稅務(wù)局已領(lǐng)用定額發(fā)票)。租金收入是已簽約票務(wù)系統(tǒng)服務(wù)單位扣除應(yīng)收手續(xù)費(fèi)后的余款,直接轉(zhuǎn)入本單位開(kāi)戶(hù)銀行。 鑒于這種情況,該如何做賬務(wù)處理?求分錄…… 謝謝!

2020-12-26 14:47
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-26 18:06

同學(xué)你好 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)

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同學(xué)你好 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
2020-12-26
1、 借:固定資產(chǎn) 10.03 貸:零余額賬戶(hù)用款額度 10.03 借:事業(yè)支出 10.03 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶(hù)用款額度 10.03 2、 借:固定資產(chǎn) 25000 貸:在建工程 25000 3、 借:固定資產(chǎn) 100 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款90 銀行存款 10 借:事業(yè)支出 10 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 10 4、 借:在建工程 600 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 2400 貸:固定資產(chǎn) 3000 5、 借:固定資產(chǎn) 1000 貸:在建工程 1000 6、 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 0.8 單位管理費(fèi)用 0.2 貸:庫(kù)存物品 1
2022-07-01
你好同學(xué)你這是啥分錄啥業(yè)務(wù),為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本也計(jì)入應(yīng)付賬款
2022-04-12
同學(xué)你好,上述問(wèn)題暫無(wú)老師能解答,非常抱歉!
2021-04-08
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