應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn))不超100萬(wàn) 綜合所得稅稅率5% 100-300之間 綜合稅率為10% 超過300萬(wàn)就不是小微企業(yè)了 稅率是25%
老師您好!小微企業(yè)的所得稅率是怎么規(guī)定的?
小微企業(yè)的所得稅幾檔征收率是怎么規(guī)定的?
老師,小型微利企業(yè)所得稅稅率最新是怎么規(guī)定的?
老師,您好,2022年小微企業(yè)企業(yè)所得稅的稅率是多少
您好,老師,23年的所得稅是怎么規(guī)定的啊?滿足3.3.5原則,小微企業(yè)的所得稅稅率是多少???
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn),然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司的股票,購(gòu)入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候,因3月份工資表沒出來,無法申報(bào),之前查的時(shí)候說是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師,有礦業(yè)的課程學(xué)習(xí)嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,總包方欠了我司好幾個(gè)項(xiàng)目的尾款,零零總總加起來大概有50萬(wàn)左右,總包方用一套房子抵了我司欠款,房子是甲方抵給總包方,總包方又抵給我司,(房子是甲方開發(fā)的,房子未過戶),現(xiàn)在我們把這套房子40萬(wàn)賣出了,房子直接甲方過戶給買房子的人,這筆錢買房人怎么打給我?,還是打到我公司賬,還是打給我個(gè)人?賬務(wù)怎么處理?
這道題應(yīng)該怎么做?答案也看不明白
房地產(chǎn)企業(yè),視同銷售表23行填過數(shù),2022年把前幾年的虧損都彌補(bǔ)了,2023年視同銷售23行也填過數(shù),2024年轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,視同銷售表27行是咋填?29行咋填?
公司買車沒有成本發(fā)票怎么做賬,分錄是啥
客戶不能開票,讓我們直接給他的客戶開票,他利潤(rùn)部分的金額,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn)才不虧呢?包括13的增值稅,附加稅,印花稅,所得稅,這個(gè)所得稅怎么算,腦子轉(zhuǎn)不過彎了,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝!
抱歉 有事? ?剛看到 客戶不要票? 直接給下家? ?不提供進(jìn)項(xiàng)票的話? ?這個(gè)沒有標(biāo)準(zhǔn)的?? ?畢竟你們之間有真實(shí)交易? ?就按直接給客戶開票? 收稅點(diǎn)就可以了
我問題是要收多少個(gè)點(diǎn)呢?
各行業(yè)不同? ? ?這也算是虛開? 雙方博弈? ?多多益善吧 考慮的因素太多了? ?比如自己的進(jìn)項(xiàng)緊張 或者富裕 都會(huì)受影響的 若 給客戶的貨款是不含增值稅10萬(wàn)? ?不考慮進(jìn)項(xiàng)稅 增值稅=100000/1.13*0.13=11504.42 附加稅=11504.42*12%=1380.53 印花稅=100000*1.13*3/10000=33.9 企稅=100000*10%*5%=500(所得率按10%? ? 企業(yè)總體利潤(rùn)小于100萬(wàn)的話? 按5%? ? 超了的話? 按10%計(jì)算) 總稅=11504.42%2B1380.53%2B33.9%2B500=13418.85 綜合稅點(diǎn)=13418.85/100000=13.42%