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請問甲方代發(fā)的工人工資114000元,我們乙方該怎么做內賬的?

2020-12-25 17:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 17:46

同學,你好,借管理費用—工資 貸應付職工薪酬 ,發(fā)生時,借應付職工薪酬 貸其他應付款—甲

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快賬用戶2460 追問 2020-12-25 17:48

工地上工人的工資為啥記到管理費用呢???

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齊紅老師 解答 2020-12-25 17:51

同學,你好,你沒有說是工地上的員工,這個可以直接做你工地的科目,如工程施工等科目,

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快賬用戶2460 追問 2020-12-25 17:52

沒看清楚前面的問題

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快賬用戶2460 追問 2020-12-25 17:53

甲方代發(fā)的工地工人工資114000元,我們乙方該怎么做內賬的?貸方不應該是沖減應收賬款嗎?為啥還貸其他應付款????

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齊紅老師 解答 2020-12-25 17:54

同學,你好, 借工程施工—工資 ?貸應付職工薪酬 , 發(fā)生時, 借應付職工薪酬? 貸其他應付款—甲

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快賬用戶2460 追問 2020-12-25 17:56

為什么還是其他應付款——甲呢???我們施工方為甲方提供勞務服務,是他們欠我們的錢,為什么要用其他應付款——甲???

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齊紅老師 解答 2020-12-25 18:01

同學,是這樣,你說是代付,沒有說明原因,我也不知道哦

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同學,你好,借管理費用—工資 貸應付職工薪酬 ,發(fā)生時,借應付職工薪酬 貸其他應付款—甲
2020-12-25
老師正在解答,請稍等
2020-12-24
你好,甲方是代發(fā),工資是乙方的成本,由乙方申報個稅,甲方發(fā)8000是沒有扣個稅,就是說沒有按乙方提供的實發(fā)工資發(fā),那是多發(fā)了
2021-11-25
你好,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬, 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
2023-01-16
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