你好,如果季度報稅的話,不需要交。
小規(guī)模納稅人月銷量超過10萬元,季度沒有超過30萬元需要上增值稅嗎?
小規(guī)模,如果月度超過10萬,但季度沒有超過30萬。季報的時候怎么算?需要交稅嗎?
小規(guī)模月度超過10萬銷售額要交增值稅嗎,但是季度沒有超過30萬
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,小規(guī)模納稅人一個季度沒超過30萬,但是這個月,有到稅局代開專票,銷售額超過10萬,要交稅嗎?
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)收入明細(xì)表101010要不要選擇申報?小企業(yè)會計準(zhǔn)則,資產(chǎn)平均總額超過5000萬
請問老師公司租的商業(yè)房,房產(chǎn)稅歸房東還是我們公司交
老師,籌建期間吃飯產(chǎn)生的費用,可以計入開辦費吧?除了附發(fā)票,做賬的時候還要附什么票據(jù)呢?
【7﹒單選題】根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,屬于增值稅混合銷售行為的是 ( )。 A.某機(jī)械公司銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù) B.某瓷磚廠銷售瓷磚的同時提供送貨服務(wù) C.某建筑公司銷售自產(chǎn)活動板房的同時提供建筑服務(wù) D.某藥材廠銷售藥材的同時提供研磨加工勞務(wù) 【答案】B 老師能幫忙解釋下嗎?看不懂
老師,建廠房買的沙子水泥款,還沒收到發(fā)票付了款的時候,我做了借在建工程,待其他應(yīng)收款。那收到發(fā)票后是借在建工程,待其他應(yīng)付款嗎
老師,公司在河北保定成立了公司,請問基本戶必須在本地開嗎?能到其他城市開嗎?
老師,建設(shè)旅游基地,購買的動物,開專票能抵扣嗎
公司員工去國外考察市場,產(chǎn)生的餐費放在什么科目核算
老師,上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù),我需要手動再填入30行嗎?還是說應(yīng)該填在哪一行
現(xiàn)在是跨區(qū)經(jīng)營,需要到外地預(yù)繳稅費,這種情況需要繳稅嗎?
你好,建筑的需要預(yù)交。如果你季度30萬以內(nèi)開的普票,可以不用預(yù)繳增值稅附加稅。
就是需預(yù)繳增值稅,附加稅不用交,小規(guī)模計入成本就行了,是嗎?稅費是不能抵扣的?
沒看懂你的意思,如果你季度30萬以內(nèi)開的普票可以不用預(yù)繳增值稅附加稅,我沒有說交增值稅不交附加稅。
就是現(xiàn)在需要開普票,季度開票沒有超過30萬,需要預(yù)繳稅費是嗎?
你好給你免增值稅和附加稅,其他的正常繳納你的個稅,企業(yè)所得稅,還有印花稅也需要預(yù)交。