你好同學(xué)是的同學(xué)是免稅的同學(xué),不受的同學(xué),這個都是免的同學(xué)
老師你好。我個體戶是今年12月注冊的,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人政策是10萬/月,30萬/季度免增值稅嗎?如果我現(xiàn)在在季度最后一個月(12月)一下子開30萬,可以享受免稅嗎?
你好老師,一個小規(guī)模納稅人變更稅務(wù)局之前本季度產(chǎn)生銷售額29萬(30萬內(nèi),未繳納增值稅),變更稅務(wù)局之后本季度內(nèi)又產(chǎn)生10萬銷售額。那么還享受小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應(yīng)納稅所得額是多少?
小規(guī)模納稅人自產(chǎn)自銷注冊商標(biāo)的大米是免稅嗎?如果在稅務(wù)局已經(jīng)增值稅免稅備案,還受不受季度不超30萬免稅限制?
老師,你好,我們是一家小規(guī)模納稅人,我們主要從牧民手中收購活牛屠宰后賣鮮牛肉,我們開票免增值稅,那我們受不受季度30萬的限制呢?如果我們季度開票超過30萬交不交增值稅?
老師好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅,受不受小規(guī)模納稅人每季30萬元的政策限制?
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,