你的第一張表是這個(gè)清算表,那么首先你根據(jù)你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上有的資產(chǎn)負(fù)債,你看一下哪些資產(chǎn)是可以處理掉哪些負(fù)債是需要清嘗,完之后用你的凈資產(chǎn)去填寫第一張表。 第一張表還會(huì)涉及到你這個(gè)清腸過程當(dāng)中的一些費(fèi)用,按照實(shí)際發(fā)生的填寫就可以。
老師你好,報(bào)稅財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表是按最后一個(gè)月來填,利潤表是按季度總和來填,是這樣嗎?
你好,老師,根據(jù)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么填最后這一張表?
老師,下面這個(gè)表,我可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和我利潤表填出來嗎
老師,根據(jù)這個(gè)怎么做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表
根據(jù)這兩張表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么編制現(xiàn)金流量表啊,
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那個(gè)實(shí)收資本要填其他債務(wù)嘛?
實(shí)收資本是屬于剩余財(cái)產(chǎn)部分的,同學(xué)
你能不能按照我提供得數(shù),你跟我說一下每一行都填什么,一個(gè)完整的?之后我研究研究?
謝謝了,麻煩你了老師
1行,17628.39 3行,43000 10行,0 沒有其他可以填寫了,你這里
好的,謝謝,沒有剩余財(cái)產(chǎn)?負(fù)數(shù)要不要填?
不用的,剩余資產(chǎn)沒有的話就相當(dāng)于是零,他不存在在需要補(bǔ)進(jìn)去的。
嗯,謝謝老師,我知道了
不客氣,祝你工作愉快