同學(xué),你好,直接今年做到費(fèi)用了處理了。
老師,我想問一下,17年的賬上付了一筆款,發(fā)票也開回來了,但是之前的會計并沒有進(jìn)入費(fèi)用,一直在預(yù)付款里帶著,今年這筆賬怎么處理。
您好,老師,求助,請您指教。 這張發(fā)票是今年才收到的,原來會計做賬的時候給遺漏了,沒把收到的發(fā)票計入費(fèi)用,但是,基本戶付款的回執(zhí)單,會計給計入應(yīng)付賬款借方了?,F(xiàn)在變成了預(yù)付款了。請問老師這張發(fā)票,我今年應(yīng)該怎么處理?還能計入今年的管理費(fèi)用里嗎?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
2022年的一筆采購材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒收到發(fā)票,本來應(yīng)該記預(yù)付,但當(dāng)時的會計直接記管理費(fèi)用了,這張發(fā)票至今沒有收到,請問今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
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好的,謝謝,老師。還有一張遺漏的去年的餐飲發(fā)票,也可以入今年的費(fèi)用嗎?老師
這就算了,太敏感了
老師,我有點不明白,為什么4000的那張發(fā)票可以做到今年賬里,餐飲的速度不行呢
按理做4000要對去年賬調(diào)整的,考慮費(fèi)用真實發(fā)生發(fā)生,金額不大,屬于不規(guī)范操作,招待費(fèi)稅務(wù)局重災(zāi)區(qū),太敏感,不建議
您好,老師,4000發(fā)票,要是按規(guī)范操作,調(diào)整去年帳的話,我應(yīng)該怎么寫分錄,要把去年的賬面去稅務(wù)所也更正一下嗎
如應(yīng)該是借管理費(fèi)用? 貸其他應(yīng)付款 調(diào)去年的時候,借以前年底損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款 借利潤分配? 貸以前年底損益調(diào)整。
老師,太謝謝,您了
按調(diào)去年的分錄,就相當(dāng)于,我把今年的年初數(shù)給改了,19年的年末數(shù)不變,可以這么理解嗎
同學(xué),你好,19年年底的數(shù)據(jù)也要變的。這也是20年的期初數(shù)據(jù),要一樣的。
老師,那19年數(shù)據(jù)變的時候,還需要個分錄嗎?
同學(xué),你好,上面的分錄就是動報表的分錄。
稅務(wù)局的財務(wù)報表也需要去做更正嗎?老師
同學(xué),你好,是的,要更正的。
聽起來,操作過程感覺好麻煩。老師,像這樣的遺漏的費(fèi)用直接入到今年賬里的,一般按多少額度界定為多或少
同學(xué),你好,只要是有變動,按正常都應(yīng)該去變報表的,屬于前期差錯。只是實際工作中,有投機(jī)的行為
我明白了,老師。
老師,改報表的話,是到稅務(wù)所讓窗口給改,還是自己在國稅系統(tǒng)上就能更正
同學(xué),你好,我們這里是去窗口改的。
好的,好的,知道了,老師,謝謝您對我的幫助。感謝您的耐心解答。
同學(xué),你好,不客氣的。