您好,需要繳納增值稅
小規(guī)模納稅人稅務(wù)代的增值稅專用發(fā)票不超過(guò)10萬(wàn)元,需要繳納增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人每月開(kāi)增值稅專用發(fā)票不超過(guò)10 萬(wàn)要需要交稅嗎
小規(guī)模納稅人公司,代開(kāi)增值稅專用發(fā)票20萬(wàn)(未超過(guò)季度30萬(wàn)元),代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí),已繳納了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)下怎么做賬?
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅,開(kāi)的增值稅專用發(fā)票也免交稅嗎
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒(méi)動(dòng),利潤(rùn)表也沒(méi)有減少
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開(kāi)發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過(guò)期了,沒(méi)有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開(kāi)發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門(mén)店,老板用私戶收錢(qián),因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開(kāi)發(fā)票,我可以給他報(bào)無(wú)票收入嗎?
是整個(gè)季度申報(bào)時(shí),這個(gè)增值稅需要申報(bào)嗎?
你好,也是需要申報(bào)的,已經(jīng)交稅的,遞減就好
我知道代開(kāi)的時(shí)候這筆增值稅已經(jīng)扣了,但這筆稅實(shí)際上需不需要繳納
您好,不需要繳納了的呢
這個(gè)銷(xiāo)售額是不是不應(yīng)該填在這里?
是的是填寫(xiě)在這里的
這需不需要填寫(xiě)在免稅欄啊?
代開(kāi)專票預(yù)繳稅額填列在第21欄“本期預(yù)繳稅額”。不需要填寫(xiě)免稅欄