同學(xué),你好,可以把沒有申報(bào)的工資,在后面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)了。
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
比如7到9月計(jì)提的工資是30000元,但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的這三個(gè)月總共為12500,那么需要沖銷17500元吧?還是不需要沖銷啊?最后把多提的工資沖銷后再一次性做一個(gè)發(fā)放工資的憑證嗎?
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來,9一12月工資計(jì)提了但是沒有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資。現(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號(hào)再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號(hào)再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號(hào)發(fā)工資,可能9號(hào)還要求改動(dòng)工資。還是說,12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
老師您好!我是一個(gè)企業(yè)所得稅匯算新手,我想問一下,我們企業(yè)12月計(jì)提工資1月發(fā)放,但1月發(fā)放的工資比12月計(jì)提時(shí)的少,1月賬務(wù)處理時(shí)就沖銷了12月計(jì)提然后重新分配再發(fā)放,那在做企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬調(diào)整明細(xì)的工資欄中,實(shí)際發(fā)放是應(yīng)該直接按照余額表的借方總數(shù)來填,還是要在這個(gè)基礎(chǔ)上減去沖銷的加上重新分配的呢?
12月26日,收到深圳圖畫教育有限公司團(tuán)購電腦一批,預(yù)付貨款30000元,12月27日貨已發(fā)出,信用卡支付30000元,開具增值稅專用發(fā)票62123.89元,稅款8076.11元,貨款總額70200元,剩余貨款暫未收到。沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上
老師,臘雞腿的稅率是多少?
我們公司做煤炭貿(mào)易,有一個(gè)中間自然人,給我們介紹便宜的煤炭資源,比市面價(jià)低30多元,然后給他每噸提成15,這個(gè)是傭金是返點(diǎn)還是回扣?他要給我開什么發(fā)票?我代扣個(gè)稅時(shí)按勞務(wù)報(bào)酬扣嗎?
單價(jià)820一個(gè),投入50萬掙30%,820一個(gè)需要提高到多少錢。
第2問,題目的意思是甲想要乙把電腦轉(zhuǎn)移給丙,本來由甲承擔(dān)債務(wù),改由丙來承擔(dān)債務(wù),屬于債務(wù)轉(zhuǎn)移,答案表述的是債權(quán)轉(zhuǎn)移,是答案錯(cuò)了嗎?
第五和第七題能看下嗎,后面答案對(duì)不上,是其他題的
老師,實(shí)務(wù)寫分錄時(shí)后面數(shù)字怎么來的,需要像答案一樣寫算式嗎?
老師 為租房子發(fā)生的差旅費(fèi)計(jì)不計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)?
請(qǐng)問物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi)用預(yù)收賬款科目,下掛的核算項(xiàng)目是每棟樓,如B1、 B2,這樣行嗎?
您好老師,單位投資一個(gè)項(xiàng)目,投資32萬,后發(fā)現(xiàn)對(duì)方未把資金作為股權(quán)而是計(jì)入了借款,我們要追回資金,對(duì)方無資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當(dāng)于我們花錢購買設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當(dāng)時(shí)投資做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬。請(qǐng)問這種情況如何做賬?對(duì)方還有一種情況,就是抵押19萬的設(shè)備,剩余13萬是門市裝修的費(fèi)用,單獨(dú)開一張裝飾裝修費(fèi)的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對(duì)方把門市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對(duì)方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
沒有聽懂,她這三個(gè)月多計(jì)提了,我需要沖回嗎?
全年計(jì)提的工資和發(fā)放的全年工資數(shù)額最后要和個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)的總數(shù)一樣嗎?
同學(xué),你好,首先要看是哪一個(gè)對(duì),是計(jì)提的對(duì),還是申報(bào)的對(duì)。 如果是計(jì)提的對(duì),那就是你個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)沒有申報(bào)夠,要把差的補(bǔ)申報(bào)了。 如果是計(jì)提的不對(duì),申報(bào)的對(duì),那就是計(jì)提多了,做憑證紅沖了差額。
就是處理到計(jì)提的發(fā)放的工資總額要與個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的一樣吧?
如果補(bǔ)申報(bào)怎么操作呢?以前月份的都已經(jīng)申報(bào)不可以修改了吧?個(gè)稅系統(tǒng)如何補(bǔ)補(bǔ)申報(bào)工資?是直接把少掉的工資補(bǔ)提到后面一個(gè)月,然后與后面一個(gè)月的工資一起申報(bào)?
同學(xué),你好,直接和這個(gè)月再申報(bào)個(gè)稅一起申報(bào)了。
那要做補(bǔ)計(jì)提7月到9月工資的分錄嗎?然后再做計(jì)提12月工資的分錄?然后個(gè)稅申報(bào)時(shí)一起申報(bào)?
你7-9月在賬上沒有計(jì)提嗎,或是金額不對(duì)嗎。如果計(jì)提過就不要再計(jì)提了。只做12月的