您好,可以作為費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅
老師,我們是物流公司,上個(gè)月買(mǎi)了一輛新貨車,14萬(wàn),今年說(shuō)一般納稅人小微企業(yè)可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎?可以不提折扣,一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
公司(小規(guī)模)今年8月成立,12月?tīng)I(yíng)業(yè)收入30萬(wàn)。12月我以公司名義買(mǎi)一輛車,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票可以作為成本或者費(fèi)用票抵扣企業(yè)所得稅嗎? 謝謝~
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司去年開(kāi)發(fā)票300萬(wàn),在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資100萬(wàn),去年12月底計(jì)提50萬(wàn)工資,在今年5月底以前發(fā)放,同時(shí)也在今年5月底以前申報(bào),可以作為2020年的成本在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是是從今年是4月變?yōu)橐话慵{稅人,之前是小規(guī)模,去年12月購(gòu)進(jìn)12萬(wàn)的材料,今年四月開(kāi)票15萬(wàn),為了有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,就讓去年12萬(wàn)客戶給我們沖紅發(fā)票重開(kāi)了,現(xiàn)在計(jì)算第二季度企業(yè)所得稅時(shí),去年的的12萬(wàn)能當(dāng)做今年第二季度的成本票嗎?
老師,我們當(dāng)初是小規(guī)模在19年9月購(gòu)買(mǎi)的別的公司的車輛,開(kāi)具的普通發(fā)票,我們?nèi)氲墓潭ㄙY產(chǎn)成本,沒(méi)有抵扣過(guò)稅款。后來(lái)我公司20年12月變成了一般納稅人,今天我公司賣(mài)了車,想問(wèn)問(wèn)發(fā)票的稅率開(kāi)多少?是3%減按2 %征收稅款嗎?
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒(méi)過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒(méi)過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來(lái)職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來(lái)的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒(méi)成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問(wèn)題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
如果車是20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)的,可以全額抵扣嗎?謝謝
是的,全額都可以抵扣
怎么答案不一樣呢
您看下這是相關(guān)的政策性文件
抱歉,我剛才又查了一下相關(guān)文件,我對(duì)文件的理解有偏差,是應(yīng)該在入賬次月的折舊年度一次性計(jì)提折舊,真是抱歉差點(diǎn)給您造成誤導(dǎo),真是抱歉,是我的失誤。
那我12月買(mǎi)的車可以抵扣10~12月的企業(yè)所得稅嗎?
抵不了,因?yàn)槟囀?2月買(mǎi)的,從增加的次月才能開(kāi)始計(jì)提折舊也就是一月開(kāi)始計(jì)提折舊。