您好,今年的票不能計入到明年的賬里,可以等什么時候需要發(fā)票讓對方開。
老師你好!今年對方開的專票年底不入成本!明年可以計入成本、原材料、費用等科目不!是不是不需要!等到什么時候開發(fā)票在確認(rèn)費用成本原材料就可以
老師,采購原材料用于研發(fā)活動,我之前不知道是用于研發(fā)活動,直接是借方:原材料 貸方銀行存款 借方:生產(chǎn)成本 貸方:原材料 借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方;生產(chǎn)成本 我之前的處理正確么;如果現(xiàn)在調(diào)整的話,只需要兩步就可以么? 借 原材料 貸 銀行等 、 借管理費用——研發(fā)費用(全部費用化) 貸原材料
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實際收到材料發(fā)票的時候,原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
去年開具的發(fā)票,今年要沖紅,對應(yīng)的其中一個原材料不沖紅,放在今年的項目中使用,但是去年全部計入成本了,今年還能調(diào)出來,放在今年的成本中嗎
老師,我們2022年進(jìn)了一批材料,賣了出去,但只開了部分的發(fā)票,我年底的時候要不要去結(jié)轉(zhuǎn)材料成本?還是可以等發(fā)票開完后一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓健?鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計提折舊,報廢,分錄怎么做
對方已開好!但是我們現(xiàn)在沒開發(fā)票!怎么處理好
您可以先計入到今年的賬里,得開銷售發(fā)票 的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師!專票計入原材料!成本中!附件需要附上發(fā)票嗎!還是不需要附發(fā)票!等著認(rèn)證時再附發(fā)票
附件里就需要發(fā)票的
那我可不可以計入成本時附上原發(fā)票!等著認(rèn)證發(fā)票時附上復(fù)印件可以嗎! 1.借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 附上發(fā)票原件 2.認(rèn)證時 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 附上發(fā)票復(fù)印件
發(fā)票不是兩聯(lián)嗎,一個記賬用 一個抵扣用 不用附復(fù)印件
那哪一步可以不付發(fā)票
抵扣的時候發(fā)票都是單獨裝訂成冊的,做賬的時候需要后附發(fā)票的。
我知道呀!這不是先不認(rèn)證!為了把當(dāng)年的發(fā)票明年不能用全部計入當(dāng)年賬里!可是現(xiàn)在沒開發(fā)票!不需要認(rèn)證!所以先計入應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額!認(rèn)證時在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額中!這不是需要附件嗎!哪個可以不付發(fā)票
你先做賬的時候? 借:庫存商品? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 貸:銀行存款? 這筆需要附發(fā)票,等抵扣的時候再把抵扣聯(lián)放到認(rèn)證的月份留存。