您好,正常稅率是3%,即使虧損也是需要交的。
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅是按收入的百分之三交嗎,虧損了也要交嗎
教育行業(yè)小規(guī)模企業(yè),疫情期間免增值稅。附加稅要交嗎?如果交,還是按照增值稅的百分之三計提嗎
小規(guī)模納稅人稅金這塊是按減按百分之一計算稅金,入應(yīng)交增值稅科目,還是先按百分之三入應(yīng)交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)百分之二到營業(yè)員收入,標(biāo)準(zhǔn)賬務(wù)處理幫解答
老師好,我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,按照百分之三開具專票,在外地已按照百分之一預(yù)交。那我本次申報的時候,是不是系統(tǒng)直接按照百分之三算增值稅然后減已預(yù)交的就是本次應(yīng)該交的?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那就是按當(dāng)時收入的百分之三是嗎
對,不含稅收入的3%交增值稅,一個季度開普票不超過30萬是免征增值稅的
不超過30萬這個增值稅就不用交了對嗎
對,是對普票來說的,不包括專票
專票是開多少都按票上的稅額交嗎
對,是的,開多少都要交。
好的,謝謝您!
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝