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老師您好 我在7月份的時候暫估了一筆費用 在11月份的時候付款并收到發(fā)票了 ,請問我該怎么處理,麻煩老師寫一下分錄?

2020-12-21 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-21 12:02

一、沖銷7月份的暫優(yōu)厚憑證; 二、 按照發(fā)票入賬務處理; 三、付款平賬。

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一、沖銷7月份的暫優(yōu)厚憑證; 二、 按照發(fā)票入賬務處理; 三、付款平賬。
2020-12-21
借其他應付款借管理費用負數(shù)16097。
2021-06-16
你好,11月收到發(fā)票先沖銷上月做的暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款—暫估(紅字) 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2023-12-10
借應付賬款 貸庫存商品, 借庫存商品 貸,利潤分配, 借庫存商品 貸應付賬款 借利潤分配貸庫存商品
2021-02-21
你好,借:應收賬款? 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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