你好,截止到今年的11月已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月銷售額超過500萬,需強(qiáng)制升為一般納稅人的。

我公司去年12月份開始開票,到現(xiàn)在一共開票500萬,現(xiàn)在12月份我在開票還是小規(guī)模吧?
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,比如年底11月開票累記超過了500萬,那么是不是12月份才開始按一般納稅人來征稅,
老師小規(guī)模滾動(dòng)12個(gè)月開票不超500萬,我去年11月份開票到今年10月份這樣算嗎
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模公司,從去年12月份到現(xiàn)在11月份已經(jīng)開票350萬了,如果我12月份再開票180萬,是不是12月份我公司就調(diào)整為一般納稅人了?
老師我們10月份付給裝修公司2萬11月份付4萬一共六萬到現(xiàn)在沒開發(fā)票給我們,等一月份給我們開來發(fā)票,我直接一月份開始攤銷就可以是嗎?12月末不用計(jì)提吧
個(gè)人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯(cuò)把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會計(jì)稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費(fèi)收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計(jì)算出來的比例,再乘以對應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項(xiàng)稅專票的金額。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
老師,我們有個(gè)固定資產(chǎn)庫房,24年12月完工的,今年強(qiáng)拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報(bào)的時(shí)候是抵扣申報(bào)的,也就是把取得的自來水公司的水費(fèi)專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費(fèi)的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費(fèi),做收入了,因此涉及水費(fèi)簡易申報(bào),但是可以抵減申報(bào)。
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個(gè)專門提供修理維護(hù)醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術(shù)服務(wù)時(shí)購買的維修材料賬務(wù)處理計(jì)入什么科目?您有相關(guān)這類公司賬務(wù)處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務(wù)的人工費(fèi)如果不進(jìn)行工資薪金申報(bào),請問發(fā)生和支付時(shí)應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢


還沒超過啊,剛好500萬
你好,剛好等于500萬也需要轉(zhuǎn)的。
我這是含稅金額500萬,不含稅沒有達(dá)到的
你好,不含稅金額沒有達(dá)到不需要轉(zhuǎn)
我現(xiàn)在12月在開票,不算在內(nèi)吧,還是小規(guī)模吧
你好,是的,不算在內(nèi)