你好!是的。如果你想少交點稅,就先暫估
想問一下老師,小規(guī)模納稅人成本票不夠,那是先暫估成本,還是怎么處理啊,所得稅匯算清繳前開票的話,那今年正常結(jié)賬嗎?
鄒老師:小規(guī)模企業(yè) ,季度暫估成本,根據(jù)2011年34號文的第6條,暫估成本費用可以在所得稅季度預(yù)繳時稅前扣除,那么在做暫估成本時,是不是季度萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票,需要做賬務(wù)處理嗎?
小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本,現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票,這樣我要做納稅填增,把這個所得稅補繳上,那我后面的這個賬務(wù)怎么處理?這個暫估成本怎么弄?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
我還沒有做過所得稅匯算清繳,不知道這個月先要怎么處理
你好!你可以先看下課堂的匯算清繳的課程。
如果不做暫估,一月份把第四季度先預(yù)繳一點所得稅,后面再補票可以嗎?
你好!你不暫估,怎么補票?補什么時候的票?
就是不懂所以才問啊
你好!我的意思是,是要先暫估,才能補票。不然就不是補票了
那暫估了之后,明年補票沖暫估嗎?
你好!是的,就是這樣
2020年營業(yè)收入800萬,所以從小規(guī)模納稅人變成一般納稅人了,那繳納企業(yè)所得稅是不是沒有優(yōu)惠了
你好!不是,這個看你是不是符合小微企業(yè)了。
如何判定是不是小微企業(yè)
小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
應(yīng)納稅所得額就是利潤總額嗎?
你好!可以這樣理解了。
我現(xiàn)在沒有做暫估之前,利潤總額是三百多萬,那我做點暫估成本之后,利潤總額不就少了
你好!是的。是會少了。暫估的目的也就在此