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老師,你好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,比如11月份我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800萬(wàn),購(gòu)入原材料840萬(wàn),應(yīng)付賬款60萬(wàn),制造費(fèi)用50萬(wàn),生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)30萬(wàn),管理費(fèi)用40萬(wàn)。銷售費(fèi)用30萬(wàn),月底盤(pán)庫(kù),在產(chǎn)品50萬(wàn),原材料200萬(wàn),庫(kù)存商品55萬(wàn),那么我成本怎么計(jì)算,利潤(rùn)表怎么出

2020-12-17 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-17 21:11

同學(xué)您好,剛才這個(gè)問(wèn)題我有回復(fù)您,您具體還有什么不明白的

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快賬用戶7877 追問(wèn) 2020-12-17 21:13

為什么完工入庫(kù)的庫(kù)存商品是720-50=770萬(wàn)呢

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:15

是不是我算錯(cuò)了,720-50=670的

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:16

是的,剛才又確認(rèn)了,是算錯(cuò)了,不好意思,后面的也都減去100

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快賬用戶7877 追問(wèn) 2020-12-17 21:18

那如果倒算的話,您原材料領(lǐng)用是840-200+60=700,生產(chǎn)成本合計(jì)是700加50加30=750,在產(chǎn)品是50,那完工入庫(kù)的庫(kù)存商品是750+50=800,庫(kù)存商品結(jié)存是55,那就是銷售單產(chǎn)品的成本是800-55=745,管理費(fèi)用40銷售費(fèi)用30,那利潤(rùn)就是800-745-40-30=-15萬(wàn)元,老師這樣對(duì)不

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:22

這應(yīng)付賬款60是不需要參與計(jì)算的

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快賬用戶7877 追問(wèn) 2020-12-17 21:27

倒算的話,您原材料領(lǐng)用是840-200=640,生產(chǎn)成本合計(jì)是640加50加30=720,在產(chǎn)品是50,那完工入庫(kù)的庫(kù)存商品是720-50=670,庫(kù)存商品結(jié)存是55,那就是銷售單產(chǎn)品的成本是670-55=615,管理費(fèi)用40銷售費(fèi)用30,那利潤(rùn)就是800-615-40-30=115萬(wàn)元 老師那應(yīng)付賬款的60萬(wàn)利潤(rùn)表不顯示嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:28

是的,就是這樣的,應(yīng)付賬款不在利潤(rùn)里面體現(xiàn)

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同學(xué)您好,剛才這個(gè)問(wèn)題我有回復(fù)您,您具體還有什么不明白的
2020-12-17
同學(xué)您好,倒算的話,您原材料領(lǐng)用是840-200=640,生產(chǎn)成本合計(jì)是640加50加30=720,在產(chǎn)品是50,那完工入庫(kù)的庫(kù)存商品是720-50=770,庫(kù)存商品結(jié)存是55,那就是銷售單產(chǎn)品的成本是770-55=715,管理費(fèi)用40銷售費(fèi)用30,那利潤(rùn)就是800-715-40-30=15萬(wàn)元
2020-12-17
你好,之前的你們要慢慢去分?jǐn)偅?1月發(fā)生的費(fèi)用?分?jǐn)偟牟糠?/div>
2021-12-14
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-06-12
您好 (1)購(gòu)買(mǎi)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 10 萬(wàn)元,增值稅 1.3 萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付。 借:原材料 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 貸:銀行存款 11.3 (2)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料 90 萬(wàn)元,其中 50 萬(wàn)元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,40 萬(wàn)元用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品。 借:生產(chǎn)成本-甲 90 借:生產(chǎn)成本-乙 40 貸:原材料 90 (3)分配工資費(fèi)用,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)人員 30 萬(wàn)元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)人員 20 萬(wàn)元,車間管理人員 2 萬(wàn)元,廠部管理人員 10 萬(wàn)元。 借:生產(chǎn)成本-甲 30 借:生產(chǎn)成本-乙 20 借:制造費(fèi)用 2 借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)付職工薪酬 30%2B20%2B2%2B10=62 (4)將制造費(fèi)用 5 萬(wàn)元按生產(chǎn)工人工資比例結(jié)轉(zhuǎn)至甲、乙兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 借:生產(chǎn)成本-甲 2*30/(20%2B30)=1.2 借:生產(chǎn)成本-乙? 2*20/(20%2B30)=0.8 貸:制造費(fèi)用 2 (5)甲產(chǎn)品全部完工入庫(kù),乙產(chǎn)品完工入庫(kù) 50%。 借:庫(kù)存商品-甲? 90%2B30%2B1.2=121.2 借:庫(kù)存商品-乙 (40%2B20%2B0.8)*0.5=30.4 貸:生產(chǎn)成本-甲? ?121.2 貸:生產(chǎn)成本-乙 30.4 (6)銷售甲產(chǎn)品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 60 萬(wàn)元,增值稅 7.8 萬(wàn)元,款項(xiàng)未收。 借:應(yīng)收賬款 67.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 7.8 (7)結(jié)轉(zhuǎn)甲產(chǎn)品銷售成本 32 萬(wàn)元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 32 貸:庫(kù)存商品-甲 32 (8)計(jì)提所得稅 25 萬(wàn)元。 借:所得稅費(fèi)用 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 25 (9)計(jì)提法定盈余公積 10 萬(wàn)元。 借:利潤(rùn)分配-計(jì)提法定盈余公積 10 貸:盈余公積-法定盈余公積 10 (10)將“本年利潤(rùn)”賬戶余額 550 萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)。 借:本年利潤(rùn) 550 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 550
2022-05-14
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