同學(xué),你好,首先把上面的分錄直接紅沖,再做一個(gè)正常的分錄就可以了。

老師上個(gè)月開票收入開錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖了又重新開票了,這個(gè)月會(huì)計(jì)分錄哪些需要調(diào)整
上月開了一張普票稅率是9%,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月開的發(fā)票稅率錯(cuò)了,這個(gè)月做了紅沖,又從新開了一張9%和13的發(fā)票,稅額總計(jì)相差43.85元,這個(gè)月調(diào)整收入如何寫分錄。
你好老師,我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了,他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了,但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開的發(fā)票,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
你好老師,我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了,他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了,但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開的發(fā)票,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
請(qǐng)問老師,上個(gè)月品名開錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖了,重新開,這個(gè)負(fù)數(shù)跟重新開的正數(shù)發(fā)票需要打印出來嗎?
一般納稅人,預(yù)付租金,當(dāng)月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬
一達(dá)通代理出口,怎么申報(bào)退稅
老師在收到個(gè)人的借款時(shí),給對(duì)方開具了收據(jù),當(dāng)還給對(duì)方時(shí),是直接收回這張收據(jù)嗎
A公司和B公司簽訂一份咨詢合同,AB公司符合發(fā)票合同付款一致,但成果是C公司出的,有什么風(fēng)險(xiǎn)
出口退稅是不是只退增值稅跟附加稅?企業(yè)所得稅跟印花稅或者別的稅退嗎?退的前提是不是這個(gè)企業(yè)必須繳納半年社保?
為什么建筑公司都會(huì)找一個(gè)掛靠公司往來業(yè)務(wù),老師可以說說這其中的關(guān)聯(lián)嗎?建筑行業(yè)的小白提問
老師,公司出租房,涉及房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡(jiǎn)易計(jì)稅業(yè)務(wù)也有一般計(jì)稅業(yè)務(wù),按稅負(fù)抵扣的進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅部分分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們當(dāng)月工資10號(hào)發(fā)放,當(dāng)月15號(hào)前就申報(bào)個(gè)稅了。提早申報(bào)了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號(hào)發(fā)工資我們12月分申報(bào)。那11月0??申報(bào)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書怎么寫


銷售成本需要做調(diào)整嗎?
同學(xué),你好,是的,也一起調(diào)。
怎么調(diào),老師你一次說完,說清楚一點(diǎn),我就說小白
同學(xué),你好,你上次結(jié)轉(zhuǎn)成本假如是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸庫(kù)存商品100 本次實(shí)際應(yīng)該是110 做上面分錄的紅沖,然后再做一個(gè)正確的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸庫(kù)存-100 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110 貸庫(kù)存110
如果說每個(gè)月庫(kù)存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有余額是不是就不需要做這個(gè)調(diào)整的分錄
同學(xué),你好,最好做一下,因?yàn)槌杀镜母叩褪怯绊懩愕睦麧?rùn)的。
不做可以嗎?因?yàn)槲覀兠總€(gè)月月末都是全部結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的,庫(kù)存商品不留余額
同學(xué),你好,這個(gè)可以的。