你好,C需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅。
公司原股東A、B兩人,A占52%股份,B占48%股份,現(xiàn)股東B將其8%股份轉(zhuǎn)給C,公司注冊資本1000萬,A、B兩股東都有實繳出資,B股東將其部分股份轉(zhuǎn)讓給C已經(jīng)做了工商變更,是不是公司可以按原實繳資本把80萬退給B股東?轉(zhuǎn)款用途是退股。
企業(yè)法人A占股99%,B占股1%,現(xiàn)在要增加股東C,B轉(zhuǎn)讓1%、A轉(zhuǎn)讓48%給C,注冊資本500萬不變,變更后A占股51%,C占股49%,C需要繳納什么相關(guān)稅費?
公司由A,B兩個自然人股東組成,A占比80%,B占比20%,注冊資本金500萬。A股東已實繳120萬,B股東認繳,現(xiàn)在新增C自然人股東,A股東轉(zhuǎn)讓給C股東24.5%的股權(quán),C股東實繳200萬。請問C股東需要繳納的增值稅是多少?
公司原來有A,B兩個股東,A占60%股份,B占40%股份,實收資本10萬,現(xiàn)在公司要換法人股東,A和B的股權(quán)都轉(zhuǎn)給C,C作為新法人占100%股份(監(jiān)視D不占股份也不變),問轉(zhuǎn)讓印花稅誰交?
老師 A公司(注冊資本200萬)的原股東為B企業(yè)(股權(quán)占比99%,已實繳注冊資本90萬)和C企業(yè)(股權(quán)占比1%),現(xiàn)B企業(yè)以0元將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C企業(yè)和D企業(yè),轉(zhuǎn)讓后C企業(yè)股權(quán)占比18%,D企業(yè)股權(quán)占比82%。請問A、B、C、D企業(yè)如何繳納印花稅?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項稅額就是被進項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當時沒做這個分錄因為當時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
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C繳納245萬的印花稅是嗎?如企業(yè)賬面有凈利潤,A需要繳納20%個人所得稅嗎?
你好,C繳納的印花稅=500萬*49%*萬分之5 A需要根據(jù)利潤繳納20%的股息紅利個人所得稅
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝