同學(xué)你好 公立醫(yī)院和非營(yíng)利組織要普票,私營(yíng)的要專票 得有足夠的發(fā)票才可以避稅
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做啊!十分感謝
您好,公司目前年?duì)I業(yè)額為400萬(wàn)左右,人員主要是老板跟家人三個(gè)人,做的是醫(yī)療器械銷售,平常進(jìn)貨的金額很高,回款周期較長(zhǎng),涉及到稅務(wù)與進(jìn)貨資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題,經(jīng)常等回款了才給大家補(bǔ)發(fā)工資,補(bǔ)發(fā)半年這種,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,怎樣做更合理,現(xiàn)在的問(wèn)題是每月發(fā)工資可能進(jìn)貨賬戶上沒(méi)錢,等回款后累計(jì)半年一次性發(fā)會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題,怎么做這個(gè)賬更好,麻煩指導(dǎo)
老師!我們是三類醫(yī)療器械銷售 進(jìn)價(jià)三萬(wàn) 售給醫(yī)院是10萬(wàn)左右!一個(gè)月出6臺(tái),就60萬(wàn) 怎樣合理避稅 醫(yī)院一般是要普通發(fā)票還是專票???
甲制藥廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售降壓藥、降糖藥及免稅藥。2020年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)降壓藥原料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額85萬(wàn)元;支付其運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.32萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)免稅藥原料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額51萬(wàn)元;支付其運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.88萬(wàn)元。(3)銷售降壓藥600箱,取得含稅價(jià)款768.4萬(wàn)元;沒(méi)收逾期未退還包裝箱押金22.6萬(wàn)元。(4)將10箱自產(chǎn)的新型降壓藥贈(zèng)送給某醫(yī)院臨床使用,成本4.68萬(wàn)元/箱,無(wú)同類藥品銷售價(jià)格。(5)銷售降糖藥500箱,其中450箱不含稅單價(jià)為1.5萬(wàn)元/箱,50箱不含稅單價(jià)為1.6萬(wàn)元/箱。(6)將自產(chǎn)的100箱降壓藥委托某藥店代銷,將200箱降糖藥作為投資提供給某醫(yī)院,購(gòu)進(jìn)20箱中藥飲片作為福利發(fā)給員工。已知:降壓藥、降糖藥適用的增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。甲制藥廠取得的扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。下列增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中,準(zhǔn)予抵扣的是A購(gòu)進(jìn)免稅藥原料運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.88萬(wàn)元B購(gòu)進(jìn)降
大連誠(chéng)信商貿(mào)有限公司是增值稅一般納稅人。 2019年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。以萬(wàn)元為計(jì)量單 位,保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 1銷售一批發(fā)電機(jī)給三元農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部,開(kāi)具 增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元;另收取 送貨費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)共2.26萬(wàn)元,對(duì)外開(kāi)具增值稅 普通發(fā)票。銷貨款和運(yùn)費(fèi)均收存銀行。 2.銷售電纜一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取 得含稅銷售額33.9萬(wàn)元,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖。 20 3.將外購(gòu)的一批助聽(tīng)器贈(zèng)送養(yǎng)老院,該產(chǎn)品 成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%。該擴(kuò)音器市場(chǎng)不 含含稅售價(jià)為30萬(wàn)元。 4.購(gòu)進(jìn)一批五金工具,取得增值稅專用發(fā)票 注明價(jià)款60萬(wàn)元,適用13%稅率,工具已驗(yàn)收入 庫(kù);支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)共1.09萬(wàn)元,取得運(yùn) 輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。轉(zhuǎn)賬支付購(gòu)貨 款。 5.從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用做原材 料。農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)款50萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品 驗(yàn)收入庫(kù)。該農(nóng)產(chǎn)品不含稅市場(chǎng)售價(jià)62萬(wàn)元。 會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
房租是不是也可以作為費(fèi)用!
是的,可以作為費(fèi)用的
老師!我們進(jìn)價(jià)3萬(wàn) 售價(jià)10萬(wàn) 可以嗎
嗯,這個(gè)是可以的哦