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老師好, 請(qǐng)問(wèn)季度所得稅申報(bào) 時(shí), 當(dāng)年利潤(rùn)是400萬(wàn), 但是以前年度有虧損可以彌補(bǔ)充150萬(wàn), 還剩余利潤(rùn)250萬(wàn),是不是可以按小微企業(yè)計(jì)算所得稅?

2020-12-16 17:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-16 17:02

你好? 小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是應(yīng)納稅所得小于300 所以是包括抵扣虧損之后的凈額??

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你好? 小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是應(yīng)納稅所得小于300 所以是包括抵扣虧損之后的凈額??
2020-12-16
你好,是的,是這樣的?
2021-04-01
同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的。你不管怎么盈利都要把之前年的虧損減了,才是你申報(bào)所得稅的真正數(shù)據(jù)
2021-10-11
你好,這個(gè)是可以彌補(bǔ)虧損的。
2023-01-10
您好,彌補(bǔ)以前年度虧損不需要賬務(wù)處理,在申報(bào)所得稅稅時(shí)自動(dòng)抵扣當(dāng)前利潤(rùn)后的余額計(jì)算所得稅??梢源蜷_(kāi)稅務(wù)局所得稅申報(bào)表查看下即可。稅務(wù)局所得稅表自動(dòng)帶出未彌補(bǔ)的虧損數(shù)。
2024-10-22
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