你好!是誰(shuí)開票給客戶呢
收取手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理: 【例題】甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1 000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí),甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。至2 ×19年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷售1 000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100 000元,增值稅稅額為13 000元。(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅) 要求:編制以下會(huì)計(jì)分錄。 (1)交付商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄; (2)受托方實(shí)際銷售商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄; (3)結(jié)算手續(xù)費(fèi)和貨款的會(huì)計(jì)分錄。
收取手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理: 【例題】甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1 000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí),甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。至2 ×19年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷售1 000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100 000元,增值稅稅額為13 000元。(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅) 要求:編制以下會(huì)計(jì)分錄。 (1)交付商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄; (2)受托方實(shí)際銷售商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄; (3)結(jié)算手續(xù)費(fèi)和貨款的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我公司受托銷售食品,食品由委托方直接發(fā)貨給客戶,我公司負(fù)責(zé)向消費(fèi)者全額收取款項(xiàng)。我公司不收取手續(xù)費(fèi),只賺差價(jià)。發(fā)生銷售我公司怎么做賬呢?
老師,我們是委托方,委托A公司在拼多多平臺(tái)銷售產(chǎn)品,A公司按銷售收入收取5%手續(xù)費(fèi),銷售1萬(wàn)貨款,收取500元手續(xù)費(fèi),然后我們委托方怎樣開銷售發(fā)票呢,開給誰(shuí)呢?
老師,想知道這道題完整的答案是什么,感謝! 星海公司采用收取手續(xù)費(fèi)方式委托誠(chéng)信公司代銷一批商品,商品成本400000元。根據(jù)代銷合同,商品銷售價(jià)格500000元,增值稅率13%,星海公司按銷售價(jià)款(不含增值稅)的5%向誠(chéng)信公司支付手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)適用的增值稅稅率為6%。誠(chéng)信公司將該批商品售出后,給星海公司開來代銷清單,星海公司根據(jù)代銷清單所列的已銷金額給誠(chéng)信公司開具增值稅專用發(fā)票 要求:(1)編制星海公司委托代銷商品的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制誠(chéng)信公司受托代銷商品的會(huì)計(jì)分錄。
老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標(biāo)準(zhǔn)做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷,但是公司有控股其他公司,能直接注銷嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)稅和養(yǎng)老保險(xiǎn)有沒有什么聯(lián)系,不申報(bào)個(gè)稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?需不需要補(bǔ)交才能領(lǐng)
老師,工資1-3月按月計(jì)提,發(fā)放時(shí)不按時(shí)發(fā),假如4月份支付某個(gè)員工1萬(wàn)元(這期間的社保費(fèi)申報(bào)但沒有繳納),申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入填1萬(wàn),扣社保五險(xiǎn)按申報(bào)還是實(shí)際繳納數(shù)填寫?
金蝶云星空做憑證的時(shí)候不是已經(jīng)指定了現(xiàn)金流量,如何把憑證明細(xì)及對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量導(dǎo)出來?
老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)66.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
我們開票給客戶,委托方給我們一個(gè)成本價(jià),我們賺賣給客戶之后的差價(jià),但我們不負(fù)責(zé)發(fā)貨,對(duì)銷售數(shù)量也不承擔(dān)責(zé)任。
你好!你這個(gè)就是正常的購(gòu)進(jìn)與銷售,只是你們是0庫(kù)存而已了
那銷售之后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,沒有庫(kù)存商品。怎么寫分錄來體現(xiàn)我們賺了差價(jià)呢。
你好!你這個(gè)是要做購(gòu)進(jìn)的,因?yàn)槲蟹叫枰_發(fā)票給你們,然后你們開發(fā)票給客戶。
那就銷售出去之后立馬做購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品是吧。
你好!是的。就是這個(gè)意思,賬上走一趟而已。