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上一任會計上一月份增值稅報錯了,多報了一萬,導致稅多交了,這個月更正過來,應該如何做分錄處理

2020-12-15 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 12:13

同學,你好 是報表填錯了,還是賬做錯了?

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快賬用戶9861 追問 2020-12-15 12:14

賬上是對的,報表填錯了,然后導致完稅證明打印錯了,

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齊紅老師 解答 2020-12-15 12:24

同學,你好 那你這個月報表少填一萬

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快賬用戶9861 追問 2020-12-15 12:26

完稅憑證那張分錄不對

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快賬用戶9861 追問 2020-12-15 12:26

多交了一點

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齊紅老師 解答 2020-12-15 12:29

同學,你好 這個是因為報表填錯了才導致的

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快賬用戶9861 追問 2020-12-15 12:39

這個月不用交增值稅,進項夠了,如果賬上不做修改的話那利潤表上的稅金及附加不就比實際高了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 12:44

同學,你好 因為你的賬沒有錯 你是報表填錯了才導致完稅憑證多了 有2個辦法,1.更正報表2.這個月少報1萬,讓合計數(shù)一致

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同學,你好 是報表填錯了,還是賬做錯了?
2020-12-15
你好,什么原因需要進項轉出?對方開了負數(shù)發(fā)票,還是不允許抵扣?
2023-10-25
你好你多交了增值稅的時候未交增值稅科目就是貸方負數(shù)或者是借方余額 那么此次有銷項的時候轉到未交增值稅的時候就直接抵消了
2021-04-17
您好,這個的話,你們可以現(xiàn)在更正,然后的話,借 銀行存款9000? 貸其他收益9000
2023-11-16
你好, 把少計提的那一分補記上就可以 原來計提的分錄不變,金額一分
2021-01-08
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