您好 請問普通發(fā)票是購進(jìn)材料還是?
老師,您好,我想問一下我在審核一個票據(jù)的時候,發(fā)現(xiàn)合同上約定的工程總價金額是16萬,并且規(guī)定開具百分之3的專票,但是實(shí)際開的票卻是百分之1的普通發(fā)票,我應(yīng)該怎么弄,扣3個點(diǎn)的費(fèi)用嗎還是需要怎么審
老師,您好,我想問一下我在審核一個票據(jù)的時候,發(fā)現(xiàn)合同上約定的工程總價金額是16萬,并且規(guī)定開具百分之3的專票,但是實(shí)際開的票卻是百分之1的普通發(fā)票,我應(yīng)該怎么弄,扣3個點(diǎn)的費(fèi)用嗎還是需要怎么審
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時把發(fā)票都開出來了,按照合同約定對方應(yīng)3個月內(nèi)給我們付款,但是過了3個月還沒付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開具了收據(jù),對方把錢都打過來了,但是現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,說違約金屬于價外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計(jì)的單價,因?yàn)楫?dāng)時我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價稅合計(jì)是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計(jì)呢?我怕開錯了,
老師,您好!有幾個問題想請教一下,1 公司和房東簽訂了2年的合同,押金5萬,現(xiàn)在因?yàn)檫^不了環(huán)評,需要提前搬廠,房東不退押金,現(xiàn)在這5萬要怎樣做賬? 2 之前約定的1個半月的免租期的這個房租也要補(bǔ)給他,3萬,這三萬又要怎樣做賬? 3 公司之前和房東簽的合同,房東只能開普通發(fā)票,但是約定開發(fā)票的稅點(diǎn)也要我們出,普通發(fā)票現(xiàn)在不是都免稅了嗎?我們也要給他出?
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對下一致,同時出口退稅中除了報(bào)表哪幾個數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
您好,是承辦方建筑公司開的工程款的票
是建筑服務(wù)的普通發(fā)票的話 不影響分別抵扣 沒事的
什么意思老師,沒聽懂
就是如果您單位簡易計(jì)稅? 對方開具的是建筑服務(wù)分包發(fā)票 您還是按照3%分包扣除的 不影響什么 如果是一般計(jì)稅就有影響了 少抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們單位是一般納稅人,所以金額我需要扣3個點(diǎn)對吧
這個項(xiàng)目是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅
合同價款16萬,我要給它們扣160000?1.03乘0.03的錢對吧
如果是一般計(jì)稅的話? 是要把3%的稅款扣下
謝謝老師,明白了,可是像您說的,即使我們公司是簡易計(jì)稅,您說的還是按照3%分包扣除是什么意思呀
就是對方開具的建筑服務(wù)類發(fā)票 簡易計(jì)稅的話 不管普通發(fā)票稅率多少 都是按3%扣除交稅
不太懂呀,老師,假如我現(xiàn)在就是簡易計(jì)稅的,可我是購進(jìn)服務(wù),我為什么還要交3%的稅呢
建筑服務(wù) 簡易計(jì)稅也要按照3%繳納增值稅啊
不應(yīng)該是建筑企業(yè)承包方交稅嗎,我們發(fā)包方還需要交稅?
您是發(fā)包方的話 那就不存在這個問題