你好 你們是商貿(mào)的嗎
老師 想問一下 印花稅購銷合同申報的數(shù)據(jù)依據(jù)是什么 怎么計算
老師,請問購銷合同印花稅計稅依據(jù)是什么
申報購銷合同印花稅的計稅依據(jù)是什么哈
請問印花稅的計稅依據(jù)是什么?購銷合同?
老師,印花稅購銷合同計稅依據(jù)怎么寫了,數(shù)是根據(jù)報表的那個數(shù)填了
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
是的呢 還是小規(guī)模 那我每個月應(yīng)該什么申報才對
你好,直接根據(jù)你的銷售合同來繳納就可以。
如果有銷售 沒有合同呢 是按不含稅銷售收入申報就可以嗎
你好 是的 可以這么做的
那老師 我們之前代理記賬公司的都沒有繳納 那現(xiàn)在直接一起補(bǔ)繳申報 可以吧
你好 可以的可以現(xiàn)在補(bǔ)。